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老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅額減征額需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎

2022-05-30 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-30 09:07

你好;4.1號(hào)開始3%稅率按免稅開票的話 ; 這個(gè)部分 不計(jì)入營業(yè)外收入; 做分錄直接做:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入? ?

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快賬用戶2631 追問 2022-05-30 09:09

是去年的,未達(dá)起征點(diǎn)45免征增值稅

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齊紅老師 解答 2022-05-30 09:11

?你好; 去年的 要 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去? ??

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快賬用戶2631 追問 2022-05-30 09:14

3%減按1%減征部分的增值稅呢,需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-30 09:15

?你好; 是的。? 那個(gè)2%部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ??

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快賬用戶2631 追問 2022-05-30 11:08

減免2%的附加稅需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:14

?你好; 增值稅減免部分2%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ;而你附加稅是按照減免后的 金額來? ?計(jì)提的 ; 不存在轉(zhuǎn)哈? ?

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快賬用戶2631 追問 2022-05-30 11:16

那就是說減免2%部分的附加不需要計(jì)入營業(yè)外收入哈

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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:21

是的。 比如 增值稅是應(yīng)交100 ; 減免了2% ; 只需要繳納? ?80? ;? ?那么你? 附加稅按80的基數(shù)計(jì)提即可哈? ?

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快賬用戶2631 追問 2022-05-30 11:26

好的,那未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,只需要把免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,附加就不用計(jì)提也不用計(jì)入營業(yè)外收入了吧

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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:33

?1. 是的。? 對(duì)的哈 ; 理解是這樣的? ?

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你好;4.1號(hào)開始3%稅率按免稅開票的話 ; 這個(gè)部分 不計(jì)入營業(yè)外收入; 做分錄直接做:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入? ?
2022-05-30
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-04-08
你好直接按1%交稅就可以,
2021-10-17
是的,需要做到營業(yè)外收入
2022-07-20
小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅額免征是記入到其他收益。
2021-10-25
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