你好;4.1號(hào)開始3%稅率按免稅開票的話 ; 這個(gè)部分 不計(jì)入營業(yè)外收入; 做分錄直接做:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入? ?
小規(guī)模納稅人減免的附加稅需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
老師,小規(guī)模納稅人減免的2% 部分需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
減按1%征稅的小規(guī)模納稅人,減免的稅金需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎
老師。小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅額免征,是計(jì)入“其他收益”還是營業(yè)外收入—增值稅減免
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅額減征額需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
請(qǐng)問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請(qǐng)問廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
是去年的,未達(dá)起征點(diǎn)45免征增值稅
?你好; 去年的 要 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去? ??
3%減按1%減征部分的增值稅呢,需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎
?你好; 是的。? 那個(gè)2%部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ??
減免2%的附加稅需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎
?你好; 增值稅減免部分2%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ;而你附加稅是按照減免后的 金額來? ?計(jì)提的 ; 不存在轉(zhuǎn)哈? ?
那就是說減免2%部分的附加不需要計(jì)入營業(yè)外收入哈
是的。 比如 增值稅是應(yīng)交100 ; 減免了2% ; 只需要繳納? ?80? ;? ?那么你? 附加稅按80的基數(shù)計(jì)提即可哈? ?
好的,那未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,只需要把免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,附加就不用計(jì)提也不用計(jì)入營業(yè)外收入了吧
?1. 是的。? 對(duì)的哈 ; 理解是這樣的? ?