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企業(yè)去年年底暫估了主營業(yè)務收入135萬,現(xiàn)在收到發(fā)票70萬,工資表增加了人員工資30萬,還有35萬需要在此次企業(yè)所得稅匯算繳納企業(yè)所得稅,以上業(yè)務如何處理?

2022-05-30 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 08:29

你好,暫估了主營業(yè)務收入,這都屬于去年的收入嗎 收到發(fā)票70萬是成本70萬嗎?那你賬上做的成本是多少?

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快賬用戶2551 追問 2022-05-30 11:25

是的,收到是70萬的成本發(fā)票

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快賬用戶2551 追問 2022-05-30 11:26

前面說錯了,是去年暫估了主營業(yè)務成本135萬元

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快賬用戶2551 追問 2022-05-30 11:26

我現(xiàn)在如何做帳務處理?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:28

你好,你的成本需要調增調,增135萬減去70萬 在納稅調整明細表扣除項目30欄,填寫賬載金額 工資薪金的,在職工薪酬明細表,稅收金額和實際金額里面增加30萬。

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快賬用戶2551 追問 2022-05-30 11:43

這樣填好報表就會有稅費出來是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:46

你好,對的是的,一個是調增65萬 已個,是調減30萬,

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你好,暫估了主營業(yè)務收入,這都屬于去年的收入嗎 收到發(fā)票70萬是成本70萬嗎?那你賬上做的成本是多少?
2022-05-30
你好;? 你正常稅前扣除即可 ; 把你暫估 分錄紅沖了。 在做一筆分錄。? ? 直接匯算的時候寫你成本稅前扣除即可? ?
2022-05-30
您好,賬務不調整,影響所得稅費用科目金額
2021-04-19
借應付賬款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤 匯算在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額50萬
2023-02-16
你好,你這個蛋估的成本是不是實際業(yè)務?
2023-04-11
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