您好,這個一般都是不可以的,之前稅務(wù)強調(diào)過這個問題
老師,我們給客戶開了發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證,但是他一直不給我們付款,已經(jīng)一年了,我們有什么辦法能把這張票作廢呢,紅沖的話他不給我們開紅字信息表。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
客戶發(fā)現(xiàn)自己開的紅字信息表出現(xiàn)問題,而我們已經(jīng)根據(jù)客戶的紅字信息表把紅字發(fā)票開出來,現(xiàn)在我們能不能作廢這張紅字發(fā)票
老師,我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,客戶說要沖紅重開,對方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
老師,已經(jīng)認(rèn)證的專票客戶不出紅字信息表的話,我們能作廢么?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
就是要一張票全部作廢,開出紅字信息表才行
嗯對是這個意思的
是嗎老師?
嗯對,因為根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知》(國稅發(fā)[2006]156號)的有關(guān)規(guī)定
就是說部分紅沖,稅務(wù)有可能認(rèn)為你隱瞞收入,所以不建議的