您好,這個(gè)是不需要的哈
老師,過(guò)節(jié)給員工發(fā)的月餅,是做到福利費(fèi)里面吧, 是要繳納個(gè)稅的吧?那我單位給工傷的員工報(bào)銷(xiāo)住院費(fèi),也做到福利費(fèi)里面,不需要繳納個(gè)稅嗎
公司支付的員工旅游費(fèi),發(fā)票開(kāi)給公司了,我們是直接福利費(fèi)嗎?需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
支付給員工的住院費(fèi)做福利費(fèi),要不要申報(bào)個(gè)稅
公司支付給受傷住院?jiǎn)T工的工資及護(hù)理費(fèi)伙食費(fèi)等,用申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,給員工支付的福利費(fèi),我都記到了福利費(fèi)里面,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問(wèn)可以嗎
客戶2024年開(kāi)給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,金額沒(méi)錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開(kāi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷(xiāo)售費(fèi)用
老師,平時(shí)說(shuō)的進(jìn)銷(xiāo)存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒(méi)有,合同沒(méi)有,發(fā)票沒(méi)有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,能說(shuō)說(shuō)原因嗎
因?yàn)檫@種福利不屬于福利性質(zhì)的,而且是非正常的
好的,知道了,謝謝老師
不客氣祝您開(kāi)心每一天