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公司為增值稅一般納稅人,2020年12月份發(fā)生下列業(yè)務(wù)(1)對外銷售多余材料一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明的售價為10000元,增值稅額為1300元,款項尚未收到。該批原材料的實際成本為8000元2)從市場上購入一臺不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅額13000元。設(shè)備已經(jīng)收到并投入生產(chǎn)使用,款項已通過銀行支付;3)經(jīng)計算本月應(yīng)計提固定資產(chǎn)折舊20000元,其中廠部使用的固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊8000元,車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊為12000元;4)用銀行存款200000元從其他單位購入一項專利權(quán)5)采購原材料,收到增值稅專用發(fā)票,注明價款為20000元,增值稅2600元,款項通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,使用借貸記賬法編制會計分錄。

2022-05-28 23:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-29 06:29

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:47

1借應(yīng)收賬款11300 貸其他業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1300

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:47

借其他業(yè)務(wù)成本8000 貸原材料8000

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:48

2.借固定資產(chǎn)100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額13000 貸銀行存款113000

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:48

3借管理費用8000 制造費用12000 貸累計折舊20000

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:49

4.借無形資產(chǎn)200000 貸銀行存款200000

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:49

5.借在途物資20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額2600 貸銀行存款22600

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你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-29
你好需要計算做好了給你
2022-05-29
你好 (1)對外銷售多余材料一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明的售價為10000元,增值稅額為1300元,款項尚未收到。該批原材料的實際陳本為8000元; 借:應(yīng)收賬款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料 (2)從超市上購入一臺不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅額13000元。設(shè)備已經(jīng)收到并投入生產(chǎn)使用,款項已通過銀行支付; 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 (3)經(jīng)計算本月應(yīng)計提固定資產(chǎn)折舊20000元,其中廠部使用的固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊8000元,車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊為12000元; 借:管理費用,制造費用,貸:累計折舊 (4)采購原材料,收到增值稅專用發(fā)票,注明價款為20000元,增值稅2600元,款項通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚未收到。 借:在途物資?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款
2022-12-22
你好,是需要寫分錄嗎?
2024-09-09
您好,你這邊的問題是什么
2024-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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