借委托加工物資20000 貸原材料20000
[作業(yè)]某公司發(fā)出一批A材料,委托乙公司加工成B材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出A材料的實(shí)際成本為25000元,支付加工費(fèi)和往返運(yùn)雜費(fèi)15000元,共支付增值稅1870元、消費(fèi)稅4000元。委托加工的B材料收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。. 1.發(fā)出委托加工的A材料 2.加工完成支付費(fèi)用 3. B材料驗(yàn)收入庫(kù) 要求:編制會(huì)計(jì)分錄。
(6)、企業(yè)委托甲公司加工一批材料,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:1、發(fā)出材料一批,其實(shí)際成本為2000元;2、以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)2000元;3、以銀行存款支付委托加工費(fèi)用1500元,增值稅額195元;4、委托加工的材料加工完畢,按實(shí)際成本驗(yàn)收入庫(kù)。編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。
大明公司為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,本年5月份委托仁和加工廠將A材料加工成包裝木箱2000個(gè),從倉(cāng)庫(kù)發(fā)出A材料一批,實(shí)際成本20000元;用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)620元;以存款支付加工費(fèi)5800元,增值稅754元,加工完畢,收回大箱2000個(gè)用于銷售。要求:(1)、發(fā)出材料(2)、支付運(yùn)雜費(fèi)(3)、支付加工費(fèi)和增值稅(4)、收回加工物資用于銷售(5)、以每個(gè)30元的價(jià)格出售全部木箱(寫(xiě)出它們的會(huì)計(jì)分錄)
大明公司為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,本年5月份委托仁和加工廠將A材料加工成包裝木箱2000個(gè),從倉(cāng)庫(kù)發(fā)出A材料一批,實(shí)際成本20000元;用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)620元;以存款支付加工費(fèi)5800元,增值稅754元,加工完畢,收回木箱2000個(gè)用于銷售。要求:(1)、發(fā)出材料(2)、支付運(yùn)雜費(fèi)(3)、支付加工費(fèi)和增值稅(4)、收回加工物資用于銷售(5)、以每個(gè)30元的價(jià)格出售全部木箱
大明公司為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,本年5月份委托仁和加工廠將A材料加工成包裝木箱2000個(gè),從倉(cāng)庫(kù)發(fā)出A材料一批,實(shí)際成本20000元;用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)620元;以存款支付加工費(fèi)5800元,增值稅754元,加工完畢,收回木箱2000個(gè)用于銷售。要求:(1)、發(fā)出材料(2)、支付運(yùn)雜費(fèi)(3)、支付加工費(fèi)和增值稅(4)、收回加工物資用于銷售(5)、以每個(gè)30元的價(jià)格出售全部木箱
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購(gòu)原材料,分別會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請(qǐng)問(wèn)老師我們?cè)诙悇?wù)利潤(rùn)表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請(qǐng)問(wèn)我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會(huì)計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬(wàn)多,老板說(shuō)是補(bǔ)助修建基地,請(qǐng)問(wèn)這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對(duì)1客服,櫥柜改造,180天超長(zhǎng)延保等等,這個(gè)0.1元可以開(kāi)現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒(méi)有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒(méi)實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬(wàn)元,對(duì)方只開(kāi)的是經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,沒(méi)有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請(qǐng)老師寫(xiě)一下分錄
老師。匯算時(shí)候營(yíng)業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營(yíng)業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購(gòu)買的車,賬上沒(méi)有錄賬,機(jī)動(dòng)車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
借委托加工物資620 貸庫(kù)存現(xiàn)金620
借委托加工物資5800 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額754 貸銀行存款6554
4借庫(kù)存商品26420 貸委托加工物資26420
5借銀行存款67800 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7800