您好!不超過12萬可以不用做
老師 我公司有一員工 他在我公司申報(bào)個(gè)稅一年工資不超過6萬 他也在別的單位任職 工資也沒超6萬 現(xiàn)在在申報(bào)1月個(gè)稅 我這邊系統(tǒng)帶出來他享受一次性遞減6萬 這他在別的公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)是不是也是這種情況
公司外的員工來裝水電,一共七千多塊錢,嗯,分兩個(gè)月放入工資和放在一個(gè)月做工資有什么區(qū)別呀,我現(xiàn)在給他分兩個(gè)月放入工資,年底個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候還是多退少補(bǔ),不過我現(xiàn)在給他放一個(gè)月做工資,雖然這個(gè)月交了個(gè)人所得稅,那如果個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)他年度應(yīng)納稅所得額不超過6萬的話,這個(gè)月扣的個(gè)人所得稅,年底還是要還給他的,對(duì)嗎
老師,我們老板有公司,還有個(gè)體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒超過6萬,正常申報(bào)個(gè)稅,個(gè)體戶也正常申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,請(qǐng)問那其他幾個(gè)單位發(fā)的工資如何申報(bào)個(gè)稅?假如都不超過6萬,有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)嗎?
我2021年報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人,沒有超過6萬,他做個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候超過6萬,他不知道他還在那個(gè)公司報(bào)個(gè)稅。我應(yīng)該怎么辦呢(郭老師)
我們公司有個(gè)員工,2021年從兩家公司獲得的收入是80000 他做個(gè)稅匯算清繳時(shí)提示免申報(bào) 是因?yàn)槟晔杖胛闯^12萬免于個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
公司買車交的收付款如何入賬,
樸老師進(jìn) 我舉個(gè)例子:清算期共取得價(jià)款100000元,可扣除地價(jià)款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷項(xiàng)稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計(jì)算出的銷項(xiàng)稅額, 這個(gè)土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價(jià)款口徑一致。 按此計(jì)算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷項(xiàng)稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗(yàn)證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(jià)(10000)-銷項(xiàng)稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計(jì)算結(jié)果一致,進(jìn)一步說明“扣除地價(jià)”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價(jià)后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個(gè)驗(yàn)證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價(jià)才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順銷與逆銷,哪個(gè)需要計(jì)算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價(jià)稅分離之后有很多位小數(shù)點(diǎn),怎么辦呀
長(zhǎng)投個(gè)別報(bào)表順流逆流都得調(diào)整,合并報(bào)表只調(diào)整逆流對(duì)嗎 我問的不對(duì),是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤(rùn)的時(shí)候,減去未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損失的時(shí)候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來回火車票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購(gòu)買小金額縫包機(jī)用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個(gè)科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個(gè)人手里購(gòu)買了一套住房(集資房),當(dāng)時(shí)沒辦房產(chǎn)證,相當(dāng)于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當(dāng)初房主給開發(fā)商交的房款15萬,我們給房主付的購(gòu)房款20萬?,F(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購(gòu)房發(fā)票只有15萬,剩下的5萬該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當(dāng)天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫?。?/p>
老師我想問一下,申報(bào)社保的時(shí)候顯示已申報(bào)部分繳款,但是到社保費(fèi)部分繳納里面又沒有,這是什么情況
我這邊加上他那邊一共13萬
你好!這個(gè)你也沒辦法。要么就更正申報(bào),要么就他交稅
你備注的是郭老師回答
你好!不好意思,這個(gè)有的是分配的。麻煩你把那個(gè)寫前面,再重新提問一下