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老師,我問下,我們21年12月有購買電腦和手機(jī)大額的,50多萬,我們直接放管理費(fèi)用做直接投入,但是事務(wù)所建議我們改下放固定資產(chǎn),按月折舊,但是我們本來就是想要控制利潤不要太高的,因為我們高新第一年,不希望做太高,有無其他辦法不要做高利潤呢

2022-05-27 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-27 10:20

你好同學(xué),那還有其他的成本票之類的嗎?你可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。

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快賬用戶5118 追問 2022-05-27 10:23

其他的成本票之類的是指什么意思?做暫估嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:27

你好,我的意思你還有能轉(zhuǎn)到成本里面的發(fā)票嗎?

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快賬用戶5118 追問 2022-05-27 14:45

老師,我現(xiàn)在更改為固定資產(chǎn)的話,那我想控制利潤不變,以什么為依據(jù)去暫估呢

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齊紅老師 解答 2022-05-27 16:27

您好,您現(xiàn)在到了這個狀態(tài)了,你不能暫估了,除非你得有實實在在的發(fā)票才能作為成本或費(fèi)用,才能減少利潤。

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齊紅老師 解答 2022-05-27 16:27

因為5月31號以后匯算清繳就結(jié)束啦。

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快賬用戶5118 追問 2022-05-27 16:28

我可以調(diào)增費(fèi)用不是嗎?我這樣改已經(jīng)改動很大,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都變了

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齊紅老師 解答 2022-05-27 16:29

你調(diào)整費(fèi)用的話,您得有實實在在的費(fèi)用發(fā)票呀。

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快賬用戶5118 追問 2022-05-27 16:31

我只是暫估呀?就是沒有依據(jù),我匯算清繳又調(diào)增費(fèi)用不可以嗎?那我沒有其他辦法可以另利潤不變了啊

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齊紅老師 解答 2022-05-27 16:35

你好,同學(xué)可以的,您可以先暫估的,先暫估成本也可以的,暫估了成本以后,你的利潤就減少了,然后匯算清繳的時候再調(diào)整。

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你好同學(xué),那還有其他的成本票之類的嗎?你可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。
2022-05-27
是要返回去22年在22年改賬為基礎(chǔ)做的
2023-07-11
你好,只能慢慢通過轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品銷售出去消化了,但是還是要跟老板協(xié)商一下,這個要交增值稅,企業(yè)所得稅的
2024-04-29
你好,同學(xué),第一個入管理費(fèi)用問題不大,也可以入到項目的工程施工里面;第二個問題的話還是有點(diǎn)大的,進(jìn)來的發(fā)票應(yīng)該要先進(jìn)工程施工-材料成本/勞務(wù)費(fèi),月結(jié)時再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2021-03-11
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