同學(xué)您好,可以申請也可留抵,沒有限制性規(guī)定的
老師請問,經(jīng)營所得的個(gè)體,和企業(yè)都必須個(gè)稅匯算清繳嘛,月度申報(bào)納稅額都是零的情況下,也必須匯算清繳嗎?
公司2021年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)為10萬,公司申報(bào)了但是一直沒去清繳該筆稅款,2021年度匯算清繳時(shí),該筆10萬預(yù)交稅費(fèi)可以退稅。請問老師,在預(yù)申報(bào)稅款還沒清繳的情況下,能去退稅嗎?還是要先清繳該預(yù)繳申報(bào),再能退稅?
2021年度匯算清繳后多預(yù)繳的所得稅必須申請退款嗎
老師,您好,請問個(gè)人所得稅必須要年度匯算清繳嗎
老師 請問下 多預(yù)繳的企業(yè)所得稅匯算清繳后必須要退稅嗎?可以不申請退回嗎?
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅年度匯算清繳有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2021年第34號),自2021年度匯算清繳起,納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過匯算清繳應(yīng)納稅款的,納稅人應(yīng)及時(shí)申請退稅,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,不再抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。
這個(gè)公告意思是不能留底?
為減輕納稅人辦稅負(fù)擔(dān),避免占壓納稅人資金,自2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳起,納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過匯算清繳應(yīng)納稅款的,不再抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。納稅人應(yīng)及時(shí)申請退稅,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。
對啊 那這政策是意思是必須要退稅嗎、
這個(gè)意思是稅務(wù)機(jī)關(guān)不能押著不退,納稅人申請退,稅務(wù)機(jī)關(guān)要及時(shí)退,這個(gè)條款應(yīng)當(dāng)是有利納稅人考慮的。所以老師認(rèn)為如有后期未交可以申請抵稅,視同退稅申請,只是退稅方式有點(diǎn)變通,有利雙方 處理業(yè)務(wù)。您慎重考慮的話可以先退再交的。 滿意的話,有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價(jià)
那不退也要去申請留底嗎 還是放著就好
申請留抵用掉就好了,稅局批了就抵,不批就退了,這事就完了,不要拖
老師如果不想申請怕查賬,有人說倒算出差額 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中其他欄填寫 最終應(yīng)納稅所得額為0 就可以不退稅,這個(gè)可以嗎
你好,也可以的, 沒問題
我前兩年也是虧損的 虧損金額都加到今年的調(diào)整項(xiàng)目其他欄里 會導(dǎo)致其他欄金額比金額的費(fèi)用都高 這可以嗎
這會影起關(guān)注的,理論上不能有以前年度的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)應(yīng)填在對應(yīng)年度報(bào)表,可以去更新申報(bào)