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【案例題1】甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算,銷(xiāo)售商品價(jià)格為不含增值稅的公允價(jià)格。2022年3月發(fā)生交易或事項(xiàng)如下:(1)5日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為120000元,增值稅稅額為15600元,材料尚未到達(dá),全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。(2)10日,收到5日購(gòu)入的原材料并驗(yàn)收入庫(kù),實(shí)際成本總額為120000元。同日,與運(yùn)輸公司結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)金額為5000元,增值稅稅額為450元,運(yùn)輸費(fèi)用和增值稅稅額已用轉(zhuǎn)賬支票(3)15日,購(gòu)入不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為30.000元,增值稅稅額為3900元,款項(xiàng)尚未支付。(4)20日,購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),價(jià)款已用銀行存款支付。(5)25日,企業(yè)管理部門(mén)委托外單位修理機(jī)器設(shè)備,對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的修理費(fèi)為20000元,增值稅稅額為2600元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。

2022-05-27 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-27 08:46

您好 (1)5日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為120000元,增值稅稅額為15600元,材料尚未到達(dá),全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:在途物資 120000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 15600 貸:銀行存款 120000%2B15600=135600 (2)10日,收到5日購(gòu)入的原材料并驗(yàn)收入庫(kù),實(shí)際成本總額為120000元。同日,與運(yùn)輸公司結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)金額為5000元,增值稅稅額為450元,運(yùn)輸費(fèi)用和增值稅稅額已用轉(zhuǎn)賬支票 借:原材料 120000%2B5000=125000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 450 貸:在途物資 120000 貸:銀行存款 5000%2B450=5450 (3)15日,購(gòu)入不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為30.000元,增值稅稅額為3900元,款項(xiàng)尚未支付。 借:固定資產(chǎn) 30000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3900 貸:應(yīng)付賬款? 33900 (4)20日,購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),價(jià)款已用銀行存款支付。 借:在途物資 200000-18000=182000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 200000*0.09=18000 貸:銀行存款 200000 (5)25日,企業(yè)管理部門(mén)委托外單位修理機(jī)器設(shè)備,對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的修理費(fèi)為20000元,增值稅稅額為2600元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用 20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2600 貸:銀行存款 22600

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您好 (1)5日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為120000元,增值稅稅額為15600元,材料尚未到達(dá),全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:在途物資 120000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 15600 貸:銀行存款 120000%2B15600=135600 (2)10日,收到5日購(gòu)入的原材料并驗(yàn)收入庫(kù),實(shí)際成本總額為120000元。同日,與運(yùn)輸公司結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)金額為5000元,增值稅稅額為450元,運(yùn)輸費(fèi)用和增值稅稅額已用轉(zhuǎn)賬支票 借:原材料 120000%2B5000=125000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 450 貸:在途物資 120000 貸:銀行存款 5000%2B450=5450 (3)15日,購(gòu)入不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為30.000元,增值稅稅額為3900元,款項(xiàng)尚未支付。 借:固定資產(chǎn) 30000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3900 貸:應(yīng)付賬款? 33900 (4)20日,購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),價(jià)款已用銀行存款支付。 借:在途物資 200000-18000=182000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 200000*0.09=18000 貸:銀行存款 200000 (5)25日,企業(yè)管理部門(mén)委托外單位修理機(jī)器設(shè)備,對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的修理費(fèi)為20000元,增值稅稅額為2600元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用 20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2600 貸:銀行存款 22600
2022-05-27
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-04-20
借:在途物資120000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15600 貸:銀行存款135600 借:原材料120000 貸:在途物資120000 借:營(yíng)業(yè)成本-運(yùn)輸費(fèi)5000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)450 貸:銀行存款5450 借:固定資產(chǎn)30000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900 貸:應(yīng)付賬款33900 借:在途物資200000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1800 貸:銀行存款21800 借:營(yíng)業(yè)成本-修理費(fèi)20000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)260 貸:銀行存款20260
2022-05-17
你好,同學(xué) 1借,在途物資120000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)15600 貸,銀行存款135600 2借,原材料125000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)450 貸,在途物資120000 銀行存款5450 3借,在建工程30000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)3900 貸,應(yīng)付賬款33900 4借,在途物資182000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)18000 貸,銀行存款200000 5.借,制造費(fèi)用20000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)2600 貸,銀行存款22600
2022-06-01
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-04-20
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