同學,如果你的發(fā)票是二一年開具的,并且固定資產(chǎn)二一年就已經(jīng)在你們公司使用的話,你應該反結(jié)賬,到去年的12月份把該筆固定資產(chǎn)做進去,進項稅額你可以放在待認證進項稅額當中。調(diào)整2021年的財務報表年報,然后在做企業(yè)所得稅年報。
請問佟老師,我去年有許多不合格的發(fā)票,一種是重新開回來后和之前做的分錄是一樣的,一種是重新開回來后科目有變化的。我現(xiàn)在4季度季報已經(jīng)報出去了,年報還沒報呢。如果我將這些重新開回來的發(fā)票入到今年的賬里,把去年不合格的發(fā)票在今年做紅沖,這些不合格的發(fā)票用在匯算清繳時調(diào)增嗎?另外我可以把這些重新開回來的發(fā)票入到去年,做到去年的賬里嗎?然后再做匯算清繳。
老師,你好,漏記了21年的兩筆關于費用和成本類的賬務,涉及到損益,資產(chǎn),負債類科目。4月份用以前年度損益做了賬務調(diào)整,在匯算清繳的時候要填寫資產(chǎn)負債表和利潤表,這兩個報表是按21年12月份的數(shù)據(jù)填寫,還是按照調(diào)整的分錄,重新調(diào)整報表后填寫啊?
老師好,我收到去年屬于固定資產(chǎn)的發(fā)票,增值稅部分在今年4月份抵扣,我匯算清繳的年報表是該填21年四季度的嗎,還是要把這部分的票錄入在12月重新調(diào)整報表
老師,要是公司去年增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷項稅額沒交增值稅,收入做了營業(yè)外收入,今年補交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢?不是稅務查到,自己內(nèi)部調(diào)整,匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎?老師能說詳細點嗎?
老師 批發(fā)和零售業(yè)為什么不能加計扣除
個體工商戶小規(guī)模 季度沒超過30萬 但是開了專票 計提增值稅和附加稅的分錄
老師你好,這個怎么不進庫存商品,直接進成本啊
所有者權(quán)益的合計數(shù)減去實收資本就等于凈收益嗎?
B公司作為A公司的股東,向A公司投入100萬,那B公司的會計分錄怎么做
老師,請問上一年度暫估了管理費用,本年度公司采購了汽車,配件,功能包以及保險等取得的發(fā)票可以用于沖銷上一年度的暫估嗎?具體的會計分錄是?
實收資本增加100萬,怎么報印花稅
老師,請教一下我這邊是記賬公司,客戶要求銷售二手車收入不按二手車市場開的發(fā)票入賬,(開票金額是40000,他讓入15000的收入,這個我這個代理記賬么規(guī)避風險)
公司員工工資,買了社保的申報申報個稅,沒買的不申報個稅,有部分員工沒有申報個稅,這部分成本不能入賬,個別員工個稅達到10個點了,知道要做專項附加,但是員工都不懂,我自己給描述不清楚清楚。
甲給乙開了一張十萬的發(fā)票,但是乙只給甲轉(zhuǎn)五萬,剩下的五萬通過代付甲的工資形式支付?分錄怎么做?這樣合理嗎?
是今年開具的呢
今年開具 做在今年沒有問題啊