你好 借:應(yīng)收賬款(貸方合計(jì)金額)?, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39000 ? 銀行存款?2500
10月30日向大華公司購(gòu)入一批原材料價(jià)款,6萬(wàn)元增值稅額為9600元,大華公司代墊運(yùn)雜費(fèi)1200元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付材料尚未收到。
銷售給乙企業(yè)甲產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,稅款1300元,另以銀行存款支付代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到
12月8日銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款300000元,增值稅稅額39000元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)2500元,全部款項(xiàng)暫未收到。
11月1日向A公司銷售商品一批貸款500萬(wàn)元增值稅65萬(wàn)元以銀行存款墊付1萬(wàn)元運(yùn)雜費(fèi)款項(xiàng)尚未收到
銷售商品一批價(jià)款甲商品300000元。增值稅39000元,款項(xiàng)尚未收到。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本200000元。以銀行存款支付商品展銷攤位租賃費(fèi)5000元。銷售甲產(chǎn)品一批價(jià)款200000元,乙產(chǎn)品一批價(jià)款300000元,企業(yè)開(kāi)出的增值稅用發(fā)票上注明銷項(xiàng)稅額65000元,款項(xiàng)已收回存入銀行。上述甲商品的貨款已收到,存入銀行。宜軒公司來(lái)購(gòu)買乙商品,售價(jià)為20000元,增值稅為2600元,其中已預(yù)收全部款(包括增值稅)的40%,款項(xiàng)存入銀行。深上述乙商品的余款已收到,存入銀行。銷售不需要用的原材料一批,售價(jià)15000元,增值稅為1950元,全部款項(xiàng)收到存銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本10000元。出租一固定資產(chǎn)取得租金收入5000元,其中該固定資產(chǎn)的月折舊額為3000元。
學(xué)到了交易性金融資產(chǎn),不太清楚什么時(shí)候用應(yīng)收利息,什么時(shí)候用交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息,兩者有什么區(qū)別?
老師您好,公司準(zhǔn)備注銷,還有一些賬要收了,可能還要用銀行賬戶,如果稅務(wù)和工商注銷了,銀行賬號(hào)先保留著可以嗎?
老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎?
老師我們公司有3個(gè)月沒(méi)有開(kāi)工資了從今年4月份開(kāi)始沒(méi)開(kāi),但我四月份申報(bào)工資薪金所得了,5月6月沒(méi)有申報(bào)工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開(kāi)4月5月6月份的工資但不是所有工人都開(kāi),只有三個(gè)人先開(kāi)還有三個(gè)人不開(kāi),我們的工資沒(méi)有超過(guò)5000元的這是要怎么樣申報(bào)
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)老板交賬過(guò)來(lái)2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過(guò)來(lái)該怎樣理賬?
有沒(méi)有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
公司做貸款,法人和股東征信花了,都受影響,還是只有股東征信花了影響
股東有兩個(gè)公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫:股東借款往來(lái)嗎?