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在實(shí)際工作中絕大多數(shù)的增值稅一般納稅人企業(yè)會(huì)計(jì),在申報(bào)《增值稅附表一)時(shí),通過稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)“提取”出來的數(shù)據(jù),我們需要去哪里檢驗(yàn)核對(duì)?

2022-05-25 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-25 10:07

你好,需要到稅控盤里面去查看你是否開具了這么多發(fā)票金額。如果有代開的要加上來核對(duì)。

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你好,需要到稅控盤里面去查看你是否開具了這么多發(fā)票金額。如果有代開的要加上來核對(duì)。
2022-05-25
那是上期,不會(huì)影響你現(xiàn)在交稅,
2021-02-02
同學(xué)你好,類似于自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),不用去理會(huì),申報(bào)表,是以年度為單位,且是累計(jì)的數(shù)據(jù),一個(gè)年度結(jié)束后,新的一年就會(huì)又重新開始;
2021-02-03
同學(xué)你好,這種情況下,需要把申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出更正為一次的金額,附加稅也更正為申報(bào)一次的數(shù)據(jù),建議到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報(bào)稅大廳窗口,找服務(wù)人員進(jìn)行更正申報(bào)處理。
2020-09-11
學(xué)員您好!請(qǐng)問貴公司是什么行業(yè)?是13%的增值稅嗎?
2023-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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