你好 可以,執(zhí)行合同約定就行?
老師,麻煩問一下,公司是小規(guī)模公司,2020年12月,開了一張85000的增值稅普通發(fā)票,21年5月因?yàn)楹贤杏幸豁?xiàng)業(yè)務(wù)不能達(dá)成,退給客戶5000元,第二個(gè)月客戶郵寄回來2020年開具的85000的發(fā)票,我公司同時(shí)開具80000的發(fā)票給客戶,這樣操作可以嗎
老師我司商貿(mào)公司和客戶月結(jié)。客戶需要什么產(chǎn)品數(shù)量多少,商品是什么的,需要了我們就過去送。到月底統(tǒng)一結(jié)賬!統(tǒng)一開發(fā)票給對(duì)方!請(qǐng)問這種合同怎么訂?因?yàn)椴恢缹?duì)方本月需要什么所以也不能提前訂合同啊,把需要的產(chǎn)品的數(shù)量金額明細(xì)列在合同上列出來??!
比如 銷售出庫單 品名:海鎮(zhèn)dd-1 ,數(shù)量1,售價(jià)3000,那公司售賣給客戶是2700,銷售合同也是寫著售價(jià)2700,請(qǐng)問銷售方開普票 可以是按合同開對(duì)嗎?然后為什么出庫單與合同上的價(jià)格不一樣可以?
3.2020年4月1日,甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售A、B兩種商品,A商品的單獨(dú)售價(jià)為6000元,B商品的單獨(dú)售價(jià)為24000元。合同價(jià)款為25000元。合同約定,A商品于合同開始日交付,B商品在一個(gè)月之后交付,只有當(dāng)A、B兩種商品全部交付之后,甲公司才有權(quán)收取25000元的合同對(duì)價(jià)。上述價(jià)格均不包含增值稅。A、B商品的實(shí)際成本分別為4200元和18000元。假定A商品和B商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),其控制權(quán)在交付時(shí)轉(zhuǎn)移給客戶。2020年5月1日,甲公司交付B商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為25000元,增值稅稅額為3250元。2020年6月1日,甲公司收到客戶支付的貨款存入銀行。
3.2020年4月1日,甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售A、B兩種商品,A商品的單獨(dú)售價(jià)為6000元,B商品的單獨(dú)售價(jià)為24000元。合同價(jià)款為25000元。合同約定,A商品于合同開始日交付,B商品在一個(gè)月之后交付,只有當(dāng)A、B兩種商品全部交付之后,甲公司才有權(quán)收取25000元的合同對(duì)價(jià)。上述價(jià)格均不包含增值稅。A、B商品的實(shí)際成本分別為4200元和18000元。假定A商品和B商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),其控制權(quán)在交付時(shí)轉(zhuǎn)移給客戶。2020年5月1日,甲公司交付B商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為25000元,增值稅稅額為3250元。2020年6月1日,甲公司收到客戶支付的貨款存入銀行。
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對(duì)了
老師我們公司在過年時(shí)給每個(gè)員工都發(fā)了大米白面豆油,這時(shí)應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅對(duì)嗎?可是我當(dāng)時(shí)忘記了了以為不用交個(gè)稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費(fèi),我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對(duì)建筑行業(yè)發(fā)生居間費(fèi)(相當(dāng)國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費(fèi)稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
那假如說只是為了懟收入而開的發(fā)票 也可以嗎
你好假的不行 要有真實(shí)的業(yè)務(wù)才可以?