同學(xué)您好 借 交易性金融資產(chǎn)(8-0.5)*10000=75000 應(yīng)收股利 5000 投資收益 100 貸 銀行存款 80100 2、 借 銀行存款 5000 貸 應(yīng)收股利 5000 3、 借 交易性金融資產(chǎn) 10000*10-75000=25000 貸 公允價值變動損益 25000

6.永恒公司系國內(nèi)A股上市公司。2017年-2018年有關(guān)權(quán)益投資資料如下:(1)2017年3月6日永恒公司從二級市場購入的X公司股票1000萬股,擬進行短期投資以獲取投資收益,取得時公允價值為每股8.6元,每股含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利為0.6元,另支付交易費用5萬元,全部價款以銀行存款支付。(2)2017年3月16日收到購買價款中所含現(xiàn)金股利。(3)2017年6月30日,該股票公允價值為每股7元。(4)2017年7月1日,X公司宣告每股發(fā)放現(xiàn)金股利0.55元。(5)2017年7月16日,收到現(xiàn)金股利。(6)2017年12月31日,該股票公允價值為每股8.5元。(7)2018年3月16日,將該股票其中的一半處置,每股售價9.8元,交易費用為3萬元。假定不考慮相關(guān)稅費及其他因素的影響。(金額單位以萬元表示)
2021.4.5日從二級市場購入10000股股票,6元/股,已知每股含已宣告尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利1元/股。共支付60500元,其中交易費用500元。(1)2021.4.30日收到股利10000元。(2)2021.5.10日宣告發(fā)放現(xiàn)金股利0.5元/股。(3)2021.12.31日公允價值為6元/股。(4)2022.1.5日出售該批股票8元/股。要求:編制交易性金融資產(chǎn)的相關(guān)會計分錄。
1.包子公司于2016年2月13日從二級市場購入股票10000股,每股市價8元,其中每股包含已宣告發(fā)放單尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利0.5元,手續(xù)費共100元,款項以存出投資款支付,準(zhǔn)備賺取差價后出售。2.2016年4月25日,存出投資款收到現(xiàn)金股利5000元。3.2016年6月30日,該股票市價為10元。假定不考慮其他因素(不考慮增值稅),編制會
1.包子公司于2016年2月13日從二級市場購入股票10000股,每股市價8元,其中每股包含已宣告發(fā)放單尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利0.5元,手續(xù)費共100元,款項以存出投資款支付,準(zhǔn)備賺取差價后出售。2.2016年4月25日,存出投資款收到現(xiàn)金股利5000元。3.2016年6月30日,該股票市價為10元。假定不考慮其他因素(不考慮增值稅),編制會計分錄。
條例1:1.包子公司于2016年2月13日從二級市場購入股票10000股,每股市價8元,手續(xù)費共100元,款項以投資賬戶余額支付,準(zhǔn)備短期持有。2.2016年6月30日,該股票市價為6元。3.2016年12月31日,該股票市價為11元。4.2017年6月30日,該股票市價為13元。5.2007年7月20日,乙公司將該股票售出,售價為每股15元,另支付交易費用1500元。假定不考慮其他因素(不考慮增值稅),編制會計分錄。
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅



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