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老師好,我們公司賬上2019年年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目有余額2.5萬元,這是不是意味著我下申報(bào)2019年12月的增值稅的時(shí)候需要繳納2.5萬元的增值稅?

2022-05-24 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-24 15:39

?你好;? ? ? 這個(gè)是 借方還是貸方有余額 ;如果是貸方有余額說明你應(yīng)交未交的稅額; 是的??

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快賬用戶9767 追問 2022-05-24 15:41

老師,是在貸方的,但是我去看了2019年12月份的增值稅申報(bào)表,應(yīng)交增值稅是0,12月份并沒有交錢,這個(gè)是什么意思啊

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:46

?你好;? ?那就是沒有繳納? ?; 你? 之后繳納即可 ;? ?你 是不是 小規(guī)模要減免 ;? ??

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快賬用戶9767 追問 2022-05-24 15:47

我們是一般納稅人。老師,如果未交余額在借方的話,是不是就不需要做處理

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:49

?你好 ; 借方是的。 表示留底了或者是多繳納了。 以后抵減即可? ?

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快賬用戶9767 追問 2022-05-24 15:52

我們公司2020年有留抵的。如果2020年年初留抵是3萬,銷項(xiàng)是20萬,進(jìn)項(xiàng)是10萬,已交稅金是5萬,請(qǐng)問2020年年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:57

?你好 ;? ? ??結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄:1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 借? ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ;? ?繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ;貸銀行存款? ??

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?你好;? ? ? 這個(gè)是 借方還是貸方有余額 ;如果是貸方有余額說明你應(yīng)交未交的稅額; 是的??
2022-05-24
你好。您好,留底的稅額后面自動(dòng)抵扣。
2022-02-16
您好,各自獨(dú)立申報(bào)增值稅,分公司需要重分類調(diào)整
2022-01-07
同學(xué)你好,收到退回留抵增值稅時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,就把這個(gè)余額處理了。
2022-09-10
同學(xué)你好,是的,1月申報(bào)后就交完了。
2023-01-24
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