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Q

一、南星公司是一般納稅人,增值稅稅率為13%,根據(jù)下列資料,作出賬務(wù)處理。1.購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款20000元,增值稅2600元,已經(jīng)入庫,開出支票付款。2.在清查時發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金多于賬面余額220元,經(jīng)核查,無法查明原因。(批準(zhǔn)前和批準(zhǔn)后分別各做一筆分錄)3.銷售產(chǎn)品一批給大華公司,增值稅專用發(fā)票上價款為50000元,增值稅為6500元,尚未收款。4.收到大華公司的貨款56500元。5.應(yīng)收賬款余額為60萬元,按5%計提壞賬準(zhǔn)備。6.向A公司訂購原材料一批,開出支票預(yù)付貨款5000元。7.收到上述材料并驗收入庫,發(fā)票賬單上注明貨款10000元,增值稅1300元。

2022-05-24 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 14:59

同學(xué)你好 1 借,原材料20000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項2600 貸,銀行存款22600 2 借,庫存現(xiàn)金220 貸,待處理財產(chǎn)損溢220 批準(zhǔn)后 借,待處理財產(chǎn)損溢220 貸,營業(yè)外收入220 3 借,應(yīng)收賬款56500 貸,主營業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項6500 4 借,銀行存款56500 貸,應(yīng)收賬款56500 5 借,信用減值損失30000 貸,壞賬準(zhǔn)備30000 6 借,預(yù)付賬款5000 貸,銀行存款5000 7 借,原材料10000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項1300 貸,預(yù)付賬款11300

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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