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Q

一、南星公司是一般納稅人,增值稅稅率為13%,根據(jù)下列資料,作出賬務(wù)處理。1.購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅2600元,已經(jīng)入庫(kù),開(kāi)出支票付款。2.在清查時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金多于賬面余額220元,經(jīng)核查,無(wú)法查明原因。(批準(zhǔn)前和批準(zhǔn)后分別各做一筆分錄)3.銷售產(chǎn)品一批給大華公司,增值稅專用發(fā)票上價(jià)款為50000元,增值稅為6500元,尚未收款。4.收到大華公司的貨款56500元。5.應(yīng)收賬款余額為60萬(wàn)元,按5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。6.向A公司訂購(gòu)原材料一批,開(kāi)出支票預(yù)付貨款5000元。7.收到上述材料并驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)票賬單上注明貨款10000元,增值稅1300元。

2022-05-24 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-24 14:59

同學(xué)你好 1 借,原材料20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2600 貸,銀行存款22600 2 借,庫(kù)存現(xiàn)金220 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢220 批準(zhǔn)后 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢220 貸,營(yíng)業(yè)外收入220 3 借,應(yīng)收賬款56500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6500 4 借,銀行存款56500 貸,應(yīng)收賬款56500 5 借,信用減值損失30000 貸,壞賬準(zhǔn)備30000 6 借,預(yù)付賬款5000 貸,銀行存款5000 7 借,原材料10000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1300 貸,預(yù)付賬款11300

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同學(xué)你好 1 借,原材料20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2600 貸,銀行存款22600 2 借,庫(kù)存現(xiàn)金220 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢220 批準(zhǔn)后 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢220 貸,營(yíng)業(yè)外收入220 3 借,應(yīng)收賬款56500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6500 4 借,銀行存款56500 貸,應(yīng)收賬款56500 5 借,信用減值損失30000 貸,壞賬準(zhǔn)備30000 6 借,預(yù)付賬款5000 貸,銀行存款5000 7 借,原材料10000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1300 貸,預(yù)付賬款11300
2022-05-24
您好 (1)從甲企業(yè)購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明貨款30000元,增值稅稅額3900元,上述款項(xiàng)以銀行存款支付,材料未入庫(kù) 借 在途物資30000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3900 貸 銀行存款33900 (2)收到A材料,驗(yàn)收入庫(kù) 借 原材料30000 貸 在途物資30000 (3)從乙企業(yè)購(gòu)入B材料一批,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明貨款20000元,增值稅稅額2600元,上述款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已入庫(kù) 借 原材料20000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600 貸 銀行存款22600 (4)從丙企業(yè)購(gòu)入C材料一批,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明貨款50000元,增值稅稅額6500元,上述款項(xiàng)尚未支付,材料已入庫(kù) 借 原材料50000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額6500 貸 銀行存款56500 (5)從丁企業(yè)購(gòu)入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明貨款10000元,增值稅稅額1300元,上述款項(xiàng)尚未支付,材料未入庫(kù) 借 在途物資10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 應(yīng)付賬款11300
2022-07-22
你好需要計(jì)算做好了
2022-03-22
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-06-27
你好 稍等看下題目
2022-12-17
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