你好同學(xué),您大體去倉庫里盤點(diǎn)一下,然后得出來庫存明細(xì),然后自己在進(jìn)銷存軟件上錄入就可以了。

剛從外賬公司拿帳回來建帳,發(fā)現(xiàn)庫存商品沒有明細(xì),只有余額56770,應(yīng)付暫估83290.95,但是我梳理一遍庫存發(fā)現(xiàn),應(yīng)付暫估里有2016年的水泵維修費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本暫估64356,這個是對的嗎,能改,還是后續(xù)怎么消除應(yīng)付暫估,我根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票梳理的庫存為144131,但是他賬面庫存56770,他是按銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致庫存差異,我建帳庫存商品怎么建啊
老師,我公司的配件庫存是實(shí)際的庫存,有些開票有些不開票的,總的庫存有50多萬,但是財務(wù)賬上的庫存有260萬,財務(wù)只掛了一個二級科目,沒有明細(xì)科目,也沒有另外建庫存臺賬,現(xiàn)在這200來萬的庫存要開發(fā)票的話,我怎么知道明細(xì)該開哪些呀,
現(xiàn)在想搭建一個外賬的進(jìn)銷存,庫存商品金額假如是100萬,真實(shí)庫存是110萬,外賬沒有庫存系統(tǒng),請問怎么搭建一個?
想問您一個問題假如收到一張紅字銷售折讓的發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,例如借:應(yīng)付賬款13萬 貸:庫存商品11.5萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.5萬嗎?那對映的進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么做賬直接把這13萬的庫存做退貨處理嗎?不然進(jìn)銷存系統(tǒng)和財務(wù)賬的余額不一致了。
想問您一個問題假如收到一張紅字銷售折讓的發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,例如借:應(yīng)付賬款13萬 貸:庫存商品11.5萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.5萬嗎?那對映的進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么做賬直接把這13萬的庫存做退貨處理嗎?不然進(jìn)銷存系統(tǒng)和財務(wù)賬的余額不一致了。
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬,沒有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒有計(jì)提過折舊,公司也沒有營業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請教一下,企業(yè)40萬購入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬,剩余價值30萬,該固定資產(chǎn)按照15萬低價銷售后應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
請問下老師,我們開票給對方,對方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說必須開票,然后對方就說要扣稅點(diǎn)的錢,請問下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個新的公司 我們原來的公司是自己研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們原來公司的一些產(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個店,現(xiàn)在要申報平臺收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒有成本只有收入?
請問多計(jì)提的印花稅,摘要和會計(jì)分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識

