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清華園食品有限公司2021年6月發(fā)生如下業(yè)務:(1)2021年6月10日,公司購進原材料一批己驗收入庫,但尚未收到增值稅扣稅憑征,款項也未支付。隨貨同行的材料清單列明的原材料銷售價格為260000元(2)2021年6月I5日,取得相關增值稅專用發(fā)票上注明的價款為260000元,增值稅稅額為33800元(3)2021年6月18日,領用一批外購的原材料用于集體福利,該批原材料的成本為60000元,相關增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為7800元。(4)2021年6月28日,甲公司外購空調扇300臺作為福利發(fā)放給直接從事生產的職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為I50000元、增值稅稅額為19500元,以銀行存款支付了購買空調扇的價款和增值稅進項稅額,增值稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務機關認證.(5)2021年6月29日,庫存材料因管理不善發(fā)生火災毀損,材料實際、成本為20000元。相關增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為2600元。請應用所學知識分析以上業(yè)務,并進行會計核算處理。(會計分錄)

2022-05-23 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-23 20:39

1借原材料暫估260000 貸應付賬款暫估260000

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齊紅老師 解答 2022-05-23 20:39

2借原材料260000 應交稅費應交增值稅進項稅額33800 貸銀行存款293800

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齊紅老師 解答 2022-05-23 20:40

3借在建工程67800 貸原材料60000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出7800

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齊紅老師 解答 2022-05-23 20:41

4借應付職工薪酬169500 貸庫存商品169500

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齊紅老師 解答 2022-05-23 20:41

5借待處理財產損益22600 貸原材料20000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出2600

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齊紅老師 解答 2022-05-23 20:41

借管理費用22600 貸待處理財產損益22600

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同學你好 1、 借 原材料 260000 ? 貸? 應付賬款 260000 2、 借? 原材料? -260000 ? 貸? 應付賬款? -260000 借? 原材料 260000 ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3800 ? 貸 應付賬款? 263800 3、 借? 應付職工薪酬? ?67800 ? 貸? 原材料??60000 ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)7800 4、 借? 庫存商品 150000 ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額)19500 ? 貸 銀行存款? 169500 借 生產成本 169500 ? ?貸 應付職工薪酬?169500 借? 應付職工薪酬?169500
2022-05-23
1借原材料暫估260000 貸應付賬款暫估260000
2022-05-23
1借原材料暫估260000 貸應付賬款暫估260000 2借原材料260000 應交稅費應交增值稅進項稅額33800 貸銀行存款293800 3借在建工程67800 貸原材料60000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出7800 4借應付職工薪酬169500 貸庫存商品169500 5借待處理財產損益22600 貸原材料20000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出2600 借管理費用22600 貸待處理財產損益22600
2022-05-23
您好 借:待處理財產損溢22600 貸:原材料 20000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2600 借:管理費用67800 貸:應付職工薪酬67800 借:應付職工薪酬 67800 貸:原材料 60000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出7800
2022-05-25
(7)暫估入庫 借:原材材料-暫估入庫300000 貸:應付賬款-暫估300000 (8)先沖暫估、 借:原材材料-暫估入庫-300000 貸:應付賬款-暫估-300000 再按發(fā)票入庫 借:原材料 300000 應交稅費應 交增值稅 (進項稅)39000 貸:銀行存款339000
2022-10-01
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