借在建工程。貸銀行存款。
老師好,我公司是做定制設(shè)備生產(chǎn)的科技公司,按照客戶要求設(shè)計(jì),然后組裝加工設(shè)備,這種一般用什么成本核算合理呢?目前只賣一套幾百萬(wàn)大型設(shè)備,這個(gè)設(shè)備從別處采購(gòu)二手組件,自己加工賣出,這個(gè)設(shè)備在裝在室外,采購(gòu)之后就往客戶場(chǎng)地進(jìn)行組裝,這種應(yīng)該用什么成本核算好呢?
如果我委托其他單位加工一個(gè)設(shè)備,這個(gè)設(shè)備要自己用的。加工基本完成,就差幾個(gè)小零件。是我拿回來自己安裝的,這個(gè)從委托單位拿回來的,我要計(jì)入什么科目
我們門窗是委托別的單位加工的,自己不生產(chǎn)。加工收回的是固定窗和百葉,加上我們自己倉(cāng)庫(kù)里的原材料(玻璃,螺絲等輔料),一起發(fā)貨給客戶,客戶自己安裝的。比如這個(gè)月發(fā)給加工單位材料1萬(wàn),加工完成之后我們?nèi)霂?kù),要怎么做分錄?
設(shè)置了一個(gè)新科目,研發(fā)費(fèi)用-試制品費(fèi)用,用于歸集試生產(chǎn)產(chǎn)品的成本,現(xiàn)在想把這個(gè)科目再細(xì)分一下明細(xì),我們?cè)囍破肥俏械谌綆臀覀兩a(chǎn)的,生產(chǎn)回來就是一個(gè)半成品的狀態(tài),然后再發(fā)出去給其他的加工廠塑封變成一個(gè)成品的狀態(tài),主要的成本就是半成品的費(fèi)用和塑封的加工費(fèi),半成品是由生產(chǎn)廠包工包料生產(chǎn)的,完了直接開票賣給我們的形式,加工費(fèi)一般開的是加工費(fèi)發(fā)票,明細(xì)科目怎么設(shè)置呢
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購(gòu)買的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫(kù)了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品。這個(gè)數(shù)我們?cè)趺此愫线m。按照原來購(gòu)買數(shù)量-現(xiàn)在庫(kù)存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個(gè)藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個(gè)藥品購(gòu)買的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個(gè)科目了
包材入哪個(gè)科目老師?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號(hào)
賬上的車已經(jīng)沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請(qǐng)問該怎么賬務(wù)處理
老師,債務(wù)重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市 一個(gè)經(jīng)營(yíng)者開了9家超市都是一個(gè)人在一個(gè)城市里把這9家收的營(yíng)業(yè)款用一個(gè)paosi機(jī)收款和往出付款可以嗎?這樣營(yíng)業(yè)額會(huì)不會(huì)太高稅務(wù)局監(jiān)管呀?還是多弄幾個(gè)paosi機(jī)收款那種合規(guī)合理一些
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬(wàn)免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個(gè)情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
后面自己安裝完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
這個(gè)后面也不是作為固定資產(chǎn)的。就是想一次性做抵扣,領(lǐng)用了直接做費(fèi)用
收到專用發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)可以一次抵扣。如果是設(shè)備,建議您先寄固定資產(chǎn)。
不是專票
普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
不是這個(gè)意思。我們小規(guī)模,我是想說我這個(gè)委托加工回來的半成品給他計(jì)入在建工程,然后自己零件填上去后,就形成庫(kù)存商品,領(lǐng)用庫(kù)存商品去做研發(fā),就不計(jì)入固定資產(chǎn)
因?yàn)槲铱茨闱懊嬲f的是設(shè)備,所以我才說記固定資產(chǎn)。如果是一般的商品記庫(kù)存商品可以。
上面不是說小規(guī)模嗎?如果計(jì)入庫(kù)存商品,那我自己加完零件,生成產(chǎn)成品,計(jì)入什么?
收回來還要加工的計(jì)入原材料,加工完成后計(jì)入庫(kù)存商品。
如果領(lǐng)用原材料做研發(fā),算是視同銷售的嗎?
不視同銷售按成本價(jià)。