你好 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
3日,向萬科公司采購綢緞30匹,不含稅單價(jià)5100元,增值稅率為16%;對方開出的增值稅專用發(fā)票已到,同時(shí)收到萬科公司代墊運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票一張價(jià)稅合計(jì)990元,貨物驗(yàn)收入庫,貨款運(yùn)費(fèi)均未支付。
3日,向萬科公司采購綢緞5匹,不含稅單價(jià)5100元,增值稅率為13%;對方開出的增值稅專用發(fā)票已到,貨物驗(yàn)收入庫,貨款未付。(附件3張)
16日,用預(yù)付款方式向利豐公司采購的a材料已驗(yàn)收入庫,專用發(fā)票列明材料,價(jià)款5萬。增值稅6500元。當(dāng)即開出一張轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付貨款16500元
(1)1日,購入甲材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額業(yè)6500元。甲材料已驗(yàn)收入庫,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬付訖。(2)3日,向光明廠購入乙材料200噸,單價(jià)210元,增值稅稅率13%,乙材料已驗(yàn)收庫,發(fā)票結(jié)算憑證未到。(3)7日,收到銀行轉(zhuǎn)來的托收承付結(jié)算憑證和賬單,向東方工廠采購甲材料600噸,采購價(jià)300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,東方工廠代墊運(yùn)輸費(fèi)5000元,收到增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為450元。宏華公司核對后同意支付貨物尚未到達(dá)。(4)10日,東方工廠的貨物已到達(dá),實(shí)際驗(yàn)收入庫595噸,短缺5噸(單價(jià)精確到分)。
1.鴻運(yùn)公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗(yàn)收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價(jià)款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。2.鴻運(yùn)公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機(jī)--批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚末收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價(jià)90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運(yùn)公司購進(jìn)煮蛋器50臺,按合同規(guī)定不含稅的單價(jià)為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗(yàn)收入庫,尚未收到相關(guān)發(fā)票。
老師好,一般納稅人貿(mào)易公司,出口蓄電池申報(bào)消費(fèi)稅,填表說明第六點(diǎn)不含出口免稅收入是指不含出口部門嗎?只申報(bào)內(nèi)銷部門就可以嗎
老師,小規(guī)模繳納的增值稅,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師我們是小規(guī)模,利潤102萬,我們有個(gè)版權(quán)費(fèi)用一直在溝通中,可以預(yù)估費(fèi)用嗎要不要交稅,應(yīng)該怎么辦
老師,麻煩請問一下股東之前實(shí)繳了資金,但是之后執(zhí)照這種全部轉(zhuǎn)讓了,這個(gè)實(shí)繳資金的時(shí)間應(yīng)該選之前股東實(shí)繳的時(shí)間還是轉(zhuǎn)讓時(shí)間呢
能不能一個(gè)老師回答我的問題啊,我已經(jīng)是辦稅員了,不需要添加了
老師問一下銀行給企業(yè)結(jié)息收入走什么科目呢
老師,我想咨詢下,我在電子稅務(wù)局開票頁面看目前的總額度是540萬 我們公司原來額度是25萬,然后每個(gè)月斷斷續(xù)續(xù)申請的臨時(shí)額度 老板剛問我下個(gè)月開票額度是多少,是回答老板目前的臨時(shí)額度540萬嗎?還是從哪里查詢下?
老師我們職工福利費(fèi),按工資的8%計(jì)提,那用不完怎么處理
供貨商起訴我們支付貨款,公對公轉(zhuǎn)賬,對方不提供發(fā)票,請問最后法院的審判書能當(dāng)發(fā)票入賬嗎?
老師,公司沒有業(yè)務(wù),一直在報(bào)稅2個(gè)人的工資,稅務(wù)局打電話來說,沒有交社保也沒有工資流水,讓我把幾年前的個(gè)稅申報(bào)表都改成0,也沒有影響稅,需要這么做嗎?