你好同學(xué),您使用的話,您可以直接勾選認(rèn)證這張發(fā)票以后,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是在你增值稅申報(bào)表的表二里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
一般納稅人,9月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對(duì)方,核對(duì)的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,但是9月的對(duì)應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對(duì)方重新開一張,那現(xiàn)在這個(gè)銷項(xiàng)稅額,有用不?對(duì)方進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
我這邊是新汽車銷售公司,2月有一兩車銷售進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,3月因開票信息有誤開了負(fù)數(shù)發(fā)票。。又開具了一張正數(shù)發(fā)票。。導(dǎo)致這個(gè)發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣。。這個(gè)賬怎么處理
新辦的公司,現(xiàn)在要注銷,還沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣不了,開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3張,其他可以沖紅,但是汽車掛牌使用了。汽車的發(fā)票沖紅不了。這個(gè)怎么處理呢?
老師,納稅人在丟失了機(jī)動(dòng)車發(fā)票的抵扣聯(lián)就可以用銷售方記賬聯(lián)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,為啥納稅人丟失了發(fā)票,沒辦法做車輛登記的時(shí)候,要銷售方?jīng)_紅,重新開發(fā)票,而不能用銷售方記賬聯(lián)去做車輛登記呢
達(dá)到了銷售,供應(yīng)商返現(xiàn)30,但是這個(gè)返現(xiàn)供應(yīng)商不會(huì)給錢,開了一張紅字發(fā)票紅沖去年設(shè)備,但不是以往對(duì)應(yīng)的發(fā)票項(xiàng)目,是隨意紅沖。返利用于今年項(xiàng)目抵扣。因?yàn)榘l(fā)票沒有對(duì)應(yīng)去年項(xiàng)目信息,導(dǎo)致我們一直把這個(gè)紅沖成本一直掛在工程施工 成本紅字借方,進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)車,這個(gè)紅沖成本是不是也要轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本,紅沖之前成本?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后進(jìn)項(xiàng)稅就不能用了吧?
你好同學(xué),對(duì)的,就相當(dāng)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額咱不用了,咱就把他給放棄了。
但是我們以前是公司,現(xiàn)在是變成總公司的二線了,進(jìn)項(xiàng)稅額還是公司用的上。
那你就不能再做轉(zhuǎn)出來呀,因?yàn)檫€能用。這種情況你可以跟稅務(wù)局溝通一下。