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老師,您好,我們轉(zhuǎn)讓專利技術(shù),這個月給對方開了發(fā)票,怎么做賬

2022-05-23 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-23 10:58

?你好 ; 無形資產(chǎn) *技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 ;?“符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅? ?

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快賬用戶9541 追問 2022-05-23 11:53

怎么做分錄

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快賬用戶9541 追問 2022-05-23 12:02

借方的累計攤銷的數(shù)是之前所有月份攤銷額的總和嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 12:10

?你好;? ? 1. 是的? 2.? ?借 銀行存款? 累計攤銷貸 無形資產(chǎn) ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅; 差異走資產(chǎn)處置損益? ?

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快賬用戶9541 追問 2022-05-23 13:45

不是累計攤銷的余額是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 13:48

?你好 ;? ? 是累計的呀 ; 我 上面不是給你寫了分錄了嗎? ?

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快賬用戶9541 追問 2022-05-23 13:52

是,我是想問數(shù)填哪個,有點蒙了累計攤銷的金額應(yīng)該是我這個專利攤銷的貸方累計余額對吧。我們是21年5月簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒有做分錄,今年5月開的發(fā)票,做分錄不會做了,金額怎么填

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齊紅老師 解答 2022-05-23 13:53

?你好;? ? 是的。 你現(xiàn)在不是轉(zhuǎn)讓嗎 ?? 累計攤銷; 你原來的貸方 累計金額? ?

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快賬用戶9541 追問 2022-05-23 14:08

無形資產(chǎn)的金額填賬面的金額,稅費填開的發(fā)票的稅額,銀行存款是發(fā)票的價稅合計數(shù),累計攤銷填貸方余額,資產(chǎn)處置損益填差異數(shù),貸方表示營利,借方表示虧損,對吧

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:15

?你好;? ?是的? 。? 是這樣的 ,? ?對的哈? ?

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快賬用戶9541 追問 2022-05-23 14:19

那還用沖把之前每月攤銷計入管理費用的再沖掉,減少管理費用嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:25

?你好;? ? ? ? 你如果之前做錯誤了。? 你 攤銷了就得 減少管理費用去的??

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快賬用戶9541 追問 2022-05-23 14:32

怎么算才是錯誤的呢,之前每月都正常攤銷,今年審計調(diào)整的是21年5-8月的累計攤銷和本年利潤。現(xiàn)在我需要減少管理費用嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:39

?你好;? ? 看你實際哈;? 比如你應(yīng)該計入成本; 你計入 費用就是錯誤了? ?

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快賬用戶9541 追問 2022-05-23 14:40

如果沒有這樣的錯誤,是不是就賣了它這個業(yè)務(wù)就不用沖了

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:46

?你好;? 是的 。? ? 沒有錯誤? 也不存在紅沖的? ;正常處理報稅即可? ?

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快賬用戶9541 追問 2022-05-23 14:57

企業(yè)所得稅怎么填,等明年匯算清繳的時候還用調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 15:03

?你好;? ?是的 。? ? 先按你賬上數(shù)據(jù)正常報? ?

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快賬用戶9541 追問 2022-05-23 15:06

明年調(diào)整怎么調(diào),待處理財產(chǎn)損益和資產(chǎn)處置損益是同一科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 15:11

?你好;? ? ?不是同一個科目的 ;? ? ?

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?你好 ; 無形資產(chǎn) *技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 ;?“符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅? ?
2022-05-23
1、無形資產(chǎn)的出售(轉(zhuǎn)讓所有權(quán)) 借:銀行存款 無形資產(chǎn)減值準備 累計攤銷 資產(chǎn)處置損益(借差) 貸:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(如果涉及) 資產(chǎn)處置損益(貸差) 貸方差額:資產(chǎn)處置損益(非流動資產(chǎn)處置利得) 借方差額:資產(chǎn)處置損益(非流動資產(chǎn)處置損失)
2022-05-19
你好,借:銀行存款等 累計攤銷 貸:無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益
2020-10-13
對方給我100萬技術(shù)許可費時,確認為其他業(yè)務(wù)收入
2022-04-04
你好 這個要開 40101 專利技術(shù)
2022-06-17
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