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Q

老師,您好,我們轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利技術(shù),這個(gè)月給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,怎么做賬

2022-05-23 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-23 10:58

?你好 ; 無(wú)形資產(chǎn) *技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) ;?“符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅? ?

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快賬用戶(hù)9541 追問(wèn) 2022-05-23 11:53

怎么做分錄

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快賬用戶(hù)9541 追問(wèn) 2022-05-23 12:02

借方的累計(jì)攤銷(xiāo)的數(shù)是之前所有月份攤銷(xiāo)額的總和嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 12:10

?你好;? ? 1. 是的? 2.? ?借 銀行存款? 累計(jì)攤銷(xiāo)貸 無(wú)形資產(chǎn) ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅; 差異走資產(chǎn)處置損益? ?

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快賬用戶(hù)9541 追問(wèn) 2022-05-23 13:45

不是累計(jì)攤銷(xiāo)的余額是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 13:48

?你好 ;? ? 是累計(jì)的呀 ; 我 上面不是給你寫(xiě)了分錄了嗎? ?

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快賬用戶(hù)9541 追問(wèn) 2022-05-23 13:52

是,我是想問(wèn)數(shù)填哪個(gè),有點(diǎn)蒙了累計(jì)攤銷(xiāo)的金額應(yīng)該是我這個(gè)專(zhuān)利攤銷(xiāo)的貸方累計(jì)余額對(duì)吧。我們是21年5月簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒(méi)有做分錄,今年5月開(kāi)的發(fā)票,做分錄不會(huì)做了,金額怎么填

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齊紅老師 解答 2022-05-23 13:53

?你好;? ? 是的。 你現(xiàn)在不是轉(zhuǎn)讓嗎 ?? 累計(jì)攤銷(xiāo); 你原來(lái)的貸方 累計(jì)金額? ?

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快賬用戶(hù)9541 追問(wèn) 2022-05-23 14:08

無(wú)形資產(chǎn)的金額填賬面的金額,稅費(fèi)填開(kāi)的發(fā)票的稅額,銀行存款是發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)數(shù),累計(jì)攤銷(xiāo)填貸方余額,資產(chǎn)處置損益填差異數(shù),貸方表示營(yíng)利,借方表示虧損,對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:15

?你好;? ?是的? 。? 是這樣的 ,? ?對(duì)的哈? ?

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快賬用戶(hù)9541 追問(wèn) 2022-05-23 14:19

那還用沖把之前每月攤銷(xiāo)計(jì)入管理費(fèi)用的再?zèng)_掉,減少管理費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:25

?你好;? ? ? ? 你如果之前做錯(cuò)誤了。? 你 攤銷(xiāo)了就得 減少管理費(fèi)用去的??

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快賬用戶(hù)9541 追問(wèn) 2022-05-23 14:32

怎么算才是錯(cuò)誤的呢,之前每月都正常攤銷(xiāo),今年審計(jì)調(diào)整的是21年5-8月的累計(jì)攤銷(xiāo)和本年利潤(rùn)?,F(xiàn)在我需要減少管理費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:39

?你好;? ? 看你實(shí)際哈;? 比如你應(yīng)該計(jì)入成本; 你計(jì)入 費(fèi)用就是錯(cuò)誤了? ?

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快賬用戶(hù)9541 追問(wèn) 2022-05-23 14:40

如果沒(méi)有這樣的錯(cuò)誤,是不是就賣(mài)了它這個(gè)業(yè)務(wù)就不用沖了

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:46

?你好;? 是的 。? ? 沒(méi)有錯(cuò)誤? 也不存在紅沖的? ;正常處理報(bào)稅即可? ?

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快賬用戶(hù)9541 追問(wèn) 2022-05-23 14:57

企業(yè)所得稅怎么填,等明年匯算清繳的時(shí)候還用調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 15:03

?你好;? ?是的 。? ? 先按你賬上數(shù)據(jù)正常報(bào)? ?

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快賬用戶(hù)9541 追問(wèn) 2022-05-23 15:06

明年調(diào)整怎么調(diào),待處理財(cái)產(chǎn)損益和資產(chǎn)處置損益是同一科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 15:11

?你好;? ? ?不是同一個(gè)科目的 ;? ? ?

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?你好 ; 無(wú)形資產(chǎn) *技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) ;?“符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅? ?
2022-05-23
1、無(wú)形資產(chǎn)的出售(轉(zhuǎn)讓所有權(quán)) 借:銀行存款 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 累計(jì)攤銷(xiāo) 資產(chǎn)處置損益(借差) 貸:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(如果涉及) 資產(chǎn)處置損益(貸差) 貸方差額:資產(chǎn)處置損益(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得) 借方差額:資產(chǎn)處置損益(非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失)
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你好,借:銀行存款等 累計(jì)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益
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