?你好 ; 無形資產(chǎn) *技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 ;?“符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅? ?
老師請問我們這個月開了一張10萬 轉(zhuǎn)讓專利技術(shù) 普票,稅率是免稅的!我們應(yīng)該怎么做賬呢?
老師我想問下,對方為我們提供了技術(shù)服務(wù),給我們開了發(fā)票,怎么做賬?
老師您好,我們公司給別人開專票技術(shù)服務(wù)怎么做賬?
老師,您好,請問我公司轉(zhuǎn)讓已攤銷部分的技術(shù)專利權(quán),發(fā)票已開給對方,我方怎么入賬,謝謝
老師,您好,我們轉(zhuǎn)讓專利技術(shù),這個月給對方開了發(fā)票,怎么做賬
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費,他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,??顚S?,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負債也就是遞延所得稅費用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認這個應(yīng)有余額的遞延所得稅負債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢
公司舉辦書法比賽付獎金如何記賬?面向全國的大賽,參賽人員全國書法人員
老師,工程公司很多工程項目,做內(nèi)賬時候怎么區(qū)分
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計25年到現(xiàn)在為止的收入回款情況,我統(tǒng)計科目余額表哪個科目比較方便
怎么做分錄
借方的累計攤銷的數(shù)是之前所有月份攤銷額的總和嗎?
?你好;? ? 1. 是的? 2.? ?借 銀行存款? 累計攤銷貸 無形資產(chǎn) ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅; 差異走資產(chǎn)處置損益? ?
不是累計攤銷的余額是嗎
?你好 ;? ? 是累計的呀 ; 我 上面不是給你寫了分錄了嗎? ?
是,我是想問數(shù)填哪個,有點蒙了累計攤銷的金額應(yīng)該是我這個專利攤銷的貸方累計余額對吧。我們是21年5月簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒有做分錄,今年5月開的發(fā)票,做分錄不會做了,金額怎么填
?你好;? ? 是的。 你現(xiàn)在不是轉(zhuǎn)讓嗎 ?? 累計攤銷; 你原來的貸方 累計金額? ?
無形資產(chǎn)的金額填賬面的金額,稅費填開的發(fā)票的稅額,銀行存款是發(fā)票的價稅合計數(shù),累計攤銷填貸方余額,資產(chǎn)處置損益填差異數(shù),貸方表示營利,借方表示虧損,對吧
?你好;? ?是的? 。? 是這樣的 ,? ?對的哈? ?
那還用沖把之前每月攤銷計入管理費用的再沖掉,減少管理費用嗎
?你好;? ? ? ? 你如果之前做錯誤了。? 你 攤銷了就得 減少管理費用去的??
怎么算才是錯誤的呢,之前每月都正常攤銷,今年審計調(diào)整的是21年5-8月的累計攤銷和本年利潤。現(xiàn)在我需要減少管理費用嗎
?你好;? ? 看你實際哈;? 比如你應(yīng)該計入成本; 你計入 費用就是錯誤了? ?
如果沒有這樣的錯誤,是不是就賣了它這個業(yè)務(wù)就不用沖了
?你好;? 是的 。? ? 沒有錯誤? 也不存在紅沖的? ;正常處理報稅即可? ?
企業(yè)所得稅怎么填,等明年匯算清繳的時候還用調(diào)嗎
?你好;? ?是的 。? ? 先按你賬上數(shù)據(jù)正常報? ?
明年調(diào)整怎么調(diào),待處理財產(chǎn)損益和資產(chǎn)處置損益是同一科目嗎?
?你好;? ? ?不是同一個科目的 ;? ? ?