?你好 ; 無(wú)形資產(chǎn) *技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) ;?“符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅? ?
老師請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)月開(kāi)了一張10萬(wàn) 轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利技術(shù) 普票,稅率是免稅的!我們應(yīng)該怎么做賬呢?
老師我想問(wèn)下,對(duì)方為我們提供了技術(shù)服務(wù),給我們開(kāi)了發(fā)票,怎么做賬?
老師您好,我們公司給別人開(kāi)專(zhuān)票技術(shù)服務(wù)怎么做賬?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我公司轉(zhuǎn)讓已攤銷(xiāo)部分的技術(shù)專(zhuān)利權(quán),發(fā)票已開(kāi)給對(duì)方,我方怎么入賬,謝謝
老師,您好,我們轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利技術(shù),這個(gè)月給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,怎么做賬
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對(duì),沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶(hù)發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶(hù)在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話(huà)核實(shí)問(wèn)客戶(hù)是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪(fǎng)核實(shí)時(shí)打的我電話(huà)了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話(huà),實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶(hù)這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫(xiě)的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷(xiāo)多少錢(qián)?應(yīng)該是欠法人多少錢(qián)的意思
老師,汽車(chē)4S店,A公司調(diào)車(chē)銷(xiāo)售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
怎么做分錄
借方的累計(jì)攤銷(xiāo)的數(shù)是之前所有月份攤銷(xiāo)額的總和嗎?
?你好;? ? 1. 是的? 2.? ?借 銀行存款? 累計(jì)攤銷(xiāo)貸 無(wú)形資產(chǎn) ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅; 差異走資產(chǎn)處置損益? ?
不是累計(jì)攤銷(xiāo)的余額是嗎
?你好 ;? ? 是累計(jì)的呀 ; 我 上面不是給你寫(xiě)了分錄了嗎? ?
是,我是想問(wèn)數(shù)填哪個(gè),有點(diǎn)蒙了累計(jì)攤銷(xiāo)的金額應(yīng)該是我這個(gè)專(zhuān)利攤銷(xiāo)的貸方累計(jì)余額對(duì)吧。我們是21年5月簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒(méi)有做分錄,今年5月開(kāi)的發(fā)票,做分錄不會(huì)做了,金額怎么填
?你好;? ? 是的。 你現(xiàn)在不是轉(zhuǎn)讓嗎 ?? 累計(jì)攤銷(xiāo); 你原來(lái)的貸方 累計(jì)金額? ?
無(wú)形資產(chǎn)的金額填賬面的金額,稅費(fèi)填開(kāi)的發(fā)票的稅額,銀行存款是發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)數(shù),累計(jì)攤銷(xiāo)填貸方余額,資產(chǎn)處置損益填差異數(shù),貸方表示營(yíng)利,借方表示虧損,對(duì)吧
?你好;? ?是的? 。? 是這樣的 ,? ?對(duì)的哈? ?
那還用沖把之前每月攤銷(xiāo)計(jì)入管理費(fèi)用的再?zèng)_掉,減少管理費(fèi)用嗎
?你好;? ? ? ? 你如果之前做錯(cuò)誤了。? 你 攤銷(xiāo)了就得 減少管理費(fèi)用去的??
怎么算才是錯(cuò)誤的呢,之前每月都正常攤銷(xiāo),今年審計(jì)調(diào)整的是21年5-8月的累計(jì)攤銷(xiāo)和本年利潤(rùn)?,F(xiàn)在我需要減少管理費(fèi)用嗎
?你好;? ? 看你實(shí)際哈;? 比如你應(yīng)該計(jì)入成本; 你計(jì)入 費(fèi)用就是錯(cuò)誤了? ?
如果沒(méi)有這樣的錯(cuò)誤,是不是就賣(mài)了它這個(gè)業(yè)務(wù)就不用沖了
?你好;? 是的 。? ? 沒(méi)有錯(cuò)誤? 也不存在紅沖的? ;正常處理報(bào)稅即可? ?
企業(yè)所得稅怎么填,等明年匯算清繳的時(shí)候還用調(diào)嗎
?你好;? ?是的 。? ? 先按你賬上數(shù)據(jù)正常報(bào)? ?
明年調(diào)整怎么調(diào),待處理財(cái)產(chǎn)損益和資產(chǎn)處置損益是同一科目嗎?
?你好;? ? ?不是同一個(gè)科目的 ;? ? ?