4月份錯(cuò)誤的需要做賬,5月份重新開(kāi)票也需要做賬。
你好,請(qǐng)問(wèn)一下我是一家酒店,4月開(kāi)了一張住宿發(fā)票,然后在5月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了重開(kāi)了一張,6月才紅沖4月的錯(cuò)發(fā)票,那我賬務(wù)上如何處理
4月底開(kāi)了一張發(fā)票,5月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤開(kāi)了紅字發(fā)票后重開(kāi)了正確的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)4月開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)在5月需要做賬嗎?還是等6月的時(shí)候做那張正確的發(fā)票就行?
公司4月末開(kāi)了一張藍(lán)字發(fā)票10萬(wàn)元,5月10日公司按4月數(shù)據(jù)正常申報(bào)增值稅并繳款相關(guān)稅費(fèi),5月13日客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)誤要求開(kāi)具該張紅字發(fā)票,公司核查后開(kāi)具了相信紅字發(fā)票,同時(shí)也開(kāi)出了正確的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)該紅字發(fā)票在申報(bào)5月增值稅時(shí)如何賬務(wù)處理?因?yàn)?月已正常報(bào)稅
老師,快遞公司給我們公司開(kāi)發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)字母,今年1月和3月的發(fā)票都開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對(duì)方重開(kāi)了正確的過(guò)來(lái),現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開(kāi)票時(shí)間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對(duì)嗎?
4月1日一張發(fā)票已做賬,并已做發(fā)票入賬標(biāo)識(shí),5月27日銷售方紅沖了4月1日開(kāi)的這張發(fā)票,并重新開(kāi)了一張藍(lán) 字發(fā)票,5月27日開(kāi)的一紅一藍(lán)字發(fā)票,我在6月30日做了記賬憑證附上了這一紅一藍(lán)字發(fā)票,在記賬憑證摘要上寫(xiě)了調(diào)整2024年4月記字某某號(hào)憑證發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,問(wèn):這已入賬的一紅一藍(lán)字發(fā)票我都需要在6月份去做 發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)嗎?
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?