對(duì)的是的,讓他給你發(fā)一個(gè)電子版的,然后你再專票開具頁(yè)面打開,選擇紅字下載開具。
請(qǐng)問一下購(gòu)買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對(duì)方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對(duì)方重新開的寄給我們就可以
我是銷售方 8對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了我們的專票 現(xiàn)在票據(jù)有問題 我已經(jīng)叫購(gòu)買方開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單 我們銷售方接下來的流程咋做 是不是讓購(gòu)買方把開具紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)導(dǎo)出來 我們這邊再導(dǎo)入進(jìn)去才可以開?
老師我們是購(gòu)買方,對(duì)方開來的發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證完了,可是發(fā)票有點(diǎn)問題,是我們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息碼后給銷售方來開紅字發(fā)票是吧
老師我們是購(gòu)買方 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對(duì)方確認(rèn)后 由對(duì)方開紅字發(fā)票呢 開了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷售方呢 然后對(duì)方把紅字發(fā)票給我們
我們公司是購(gòu)買方,對(duì)方公司2022-2023年開進(jìn)來的專票我們這邊已經(jīng)全部勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在稅局那邊說發(fā)票開的不對(duì)要求全部紅沖,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這種情況下,是需要對(duì)方公司給我們購(gòu)買方開紅字信息確認(rèn)單,我們確認(rèn)好了,對(duì)方在做紅沖,重新開票嗎?還是這個(gè)紅字信息確認(rèn)單是由我們購(gòu)買方開具?
通過中級(jí)會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對(duì)方給我們開了一份發(fā)票,采購(gòu)丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師,請(qǐng)問公司那些費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)。后期開辦費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
無票收入的記賬憑證怎么寫?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿(mào)公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領(lǐng)導(dǎo)拿著一筆去年的費(fèi)用發(fā)票5000元,讓會(huì)計(jì)報(bào)銷,會(huì)計(jì)同意調(diào)了。這個(gè)費(fèi)用去年也沒有計(jì)提,為啥還能調(diào)?
我咨詢個(gè)問題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個(gè)季度做一次收入,怎么做呀,半年一開票一付款
出口退稅(退運(yùn))。報(bào)關(guān)單是2024年8月。免抵退已申報(bào),如何操作
那個(gè)文件是不是XML文件 他們開具紅字發(fā)票信息單上傳的時(shí)候 下載下來的一個(gè)文件
你好,對(duì)的是的,是XML格式的。
外包裝制造業(yè) 我們是從外面購(gòu)紙來 印刷 做成型出售 沒有原材料和成品的出入庫(kù)單 以目前的狀況該怎么做才合理呢
你好,你買來的值不就是原材料嗎?沒有發(fā)票你也可以正常做賬。
我們有原材料的票據(jù) 但是不全 就是沒有有原材料和成品的出入庫(kù)單 我這邊在核算成本的時(shí)候怎么做才合理
你好,那你現(xiàn)在可以補(bǔ)上一個(gè)的,你們單位有倉(cāng)庫(kù)嗎?或者是你使用的軟件有出入庫(kù)單嗎
如果你沒有出入庫(kù)單的話,你怎么來做賬?是根據(jù)發(fā)票嗎?
我們倉(cāng)庫(kù)沒有專門管理庫(kù)存單 的軟件 他們送貨單就是EXCEL打出來的 我現(xiàn)在主要的是沒有原材料和成品的出入庫(kù)單 也就是做賬的時(shí)候后面沒有附件 我做的其實(shí)很簡(jiǎn)單 來票了我怕就借原材料 貸應(yīng)付賬款 后面有進(jìn)票 領(lǐng)材料 后面沒單據(jù) 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品的時(shí)候后面沒單據(jù) 現(xiàn)在就是這種情況
那有沒有這種情況,材料到了,但是發(fā)票沒有到。
肯定有啊 但是一般原材料一般不會(huì)怎么留庫(kù)的 原材料也是根據(jù)訂單來采購(gòu)的 但是他們紙是在外面買的 主要是印刷成形出售
那你們?cè)谟∷⑼戤呏箐N售出去,這個(gè)材料發(fā)票能到嗎?如果不能到的話,你這種情況下就需要做一個(gè)暫估入庫(kù)。
有些發(fā)票實(shí)際永遠(yuǎn)到不了的 這個(gè)暫估不用管嘛 現(xiàn)在主要解決的是后面單據(jù)的問題
正常做賬,這守約,匯算清繳調(diào)整。
如何做呢 可以麻煩老師指點(diǎn)下馬
借原材料貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本貸原材料, 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本, 銷售出去 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
借生產(chǎn)成本貸原材料, 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本, 這兩步后面的單據(jù)呢 做第會(huì)做 主要是這個(gè)單據(jù)恩 我真的一也不會(huì)整了
你好,沒有出庫(kù)單,沒有原始憑證。
然后產(chǎn)品入庫(kù)的也不用原始憑證,直接這樣做就可以。
你意思是說領(lǐng)用材料和成品入庫(kù)不用原始憑證這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢 ? 原材料就用進(jìn)票來做的?銷售就用發(fā)票和送貨單還有合同 領(lǐng)料的數(shù)據(jù)和成品的數(shù)據(jù)怎么來弄呢 但是我每次做都是收入大于成本來做呢
好對(duì)的似的,實(shí)際業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
只要你匯算清交,別抵扣所得稅就行。
原材料根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)欄沒有發(fā)票的,你這些也正常做賬,根據(jù)你的銀行回單和發(fā)票
你購(gòu)買的材料支付了,但是別人沒有給你開發(fā)票,你用你的銀行回單來做賬。