您好,這個可以不用的
老師,我有兩張發(fā)票4月的上期作廢了,但是忘記在開票系統(tǒng)里作廢。我現(xiàn)在才做四月份的帳。那我現(xiàn)在先按正常的做,然后等五月份再紅字沖回。那我五月份做沖紅的時候后邊兒還需要其他的附件嗎?
老師你好,11月份開 了一張發(fā)票,當時開錯了,結果忘記在開票系統(tǒng)里作廢,只是在當時開的時候,在要作廢的發(fā)票上蓋了作廢字樣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),我作了紅字發(fā)票,那11月份的帳怎么做
老師我四月發(fā)票多開了一張,對方?jīng)]認證,寄回來給我了,我這邊在稅控盤里沖紅,然后還要操什么?4月報稅正常報嗎?5月再把沖紅的發(fā)票做上去嗎?到時候報5月份的稅款怎么申報
老師,對方公司在12月份的時候開了一張專票給我公司,然后在1月份的時候發(fā)現(xiàn)他們是開錯了公司,然后他們在1月份紅沖了,請問我們公司就這張發(fā)票問題要做賬務處理嗎?(我公司沒有收到發(fā)票,也沒有認證,但是稅務系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
老師,快遞公司給我們公司開發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對方把我們的稅號開錯了一個字母,今年1月和3月的發(fā)票都開錯了一個字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對方重開了正確的過來,現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對嗎?
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
假如需要附件,可以用沖紅的發(fā)票作為附件
是用沖紅發(fā)票的復印件嗎?老師讓我在做四月份這筆業(yè)務的時候,我后面的附件也要把這個作廢的發(fā)票復印件附上。是嗎?因為作廢的發(fā)票不是要單獨放置統(tǒng)一保管嗎?
你好,不在同一個月份叫做沖紅,不叫作廢喔~
嗯,那我改怎樣弄附加?作廢的這個票,可以附件4月的賬后邊?就不用單獨把這個作廢的票單獨放嗎
您好。是的。請問還有什么可以幫您的
作廢的這個票,可以附件4月的賬后邊?是作廢還是沖紅 作廢的話沒有必要放在后面
沖紅,4月正常做賬,5月的賬,要沖紅對吧?沖紅就付在4月后邊?小規(guī)模,這個也不影響稅務方面的是不
你好,是的。 季度申報不影響的