同學(xué)您好 1、 借? 無形資產(chǎn) 540 ? 貸 銀行存款 540 2、 2017年12月31日該項(xiàng)無形資產(chǎn)的攤銷金額=540/10/12=4.5 借? 管理費(fèi)用? ?4.5 ? 貸? 累計(jì)攤銷4.5 3、2018年12月31日該項(xiàng)無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=540-4.5*13=481.5 4、2019年12月31日該項(xiàng)無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=540-4.5*25=427.5 提減值=427.5-380=47.5 借 資產(chǎn)減值損失 47.5 ? 貸 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 47.5 5、 2020年該項(xiàng)無形資產(chǎn)計(jì)提的攤銷金額=380*3/95=12 6 借 銀行存款 413 ? ? 累計(jì)攤銷 124.5 ? ?無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? 47.5 貸? 無形資產(chǎn) 540 ? ? 資產(chǎn)處置損益 45
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅