同學(xué)您好 15 C 16 B 17 D 這是正確答案
15.下列選項(xiàng)中,不屬于我國(guó)企業(yè)所得稅納稅人的是()。A.國(guó)有企業(yè)B.集體企業(yè)C.合伙企業(yè)D.非居民企業(yè)16.依據(jù)法律規(guī)定,企業(yè)提取的職工福利費(fèi)準(zhǔn)予在稅前扣除的數(shù)額是()。A.不超過(guò)計(jì)稅工資總額5%的部分B.不超過(guò)工資薪金總額14%的部分C.不超過(guò)計(jì)稅工資總頑14的部分D.不超過(guò)工資薪金總額5%的部分17.企業(yè)安置殘疾人員時(shí),計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照支付給上述人員工資的()加計(jì)扣除。A.10%B.50%C.75%D.100%
15.下列選項(xiàng)中,不屬于我國(guó)企業(yè)所得稅納稅人的是()。A.國(guó)有企業(yè)B.集體企業(yè)C.合伙企業(yè)D.非居民企業(yè)16.依據(jù)法律規(guī)定,企業(yè)提取的職工福利費(fèi)準(zhǔn)予在稅前扣除的數(shù)額是()。A.不超過(guò)計(jì)稅工資總額5%的部分B.不超過(guò)工資薪金總額14%的部分C.不超過(guò)計(jì)稅工資總頑14的部分D.不超過(guò)工資薪金總額5%的部分17.企業(yè)安置殘疾人員時(shí),計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照支付給上述人員工資的()加計(jì)扣除。A.10%B.50%C.75%D.100%
15.下列選項(xiàng)中,不屬于我國(guó)企業(yè)所得稅納稅人的是()。A.國(guó)有企業(yè)B.集體企業(yè)C.合伙企業(yè)D.非居民企業(yè)16.依據(jù)法律規(guī)定,企業(yè)提取的職工福利費(fèi)準(zhǔn)予在稅前扣除的數(shù)額是()。A.不超過(guò)計(jì)稅工資總額5%的部分B.不超過(guò)工資薪金總額14%的部分C.不超過(guò)計(jì)稅工資總頑14的部分D.不超過(guò)工資薪金總額5%的部分17.企業(yè)安置殘疾人員時(shí),計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照支付給上述人員工資的()加計(jì)扣除。A.10%B.50%C.75%D.100%
15.下列選項(xiàng)中,不屬于我國(guó)企業(yè)所得稅納稅人的是()。A.國(guó)有企業(yè)B.集體企業(yè)C.合伙企業(yè)D.非居民企業(yè)16.依據(jù)法律規(guī)定,企業(yè)提取的職工福利費(fèi)準(zhǔn)予在稅前扣除的數(shù)額是()。A.不超過(guò)計(jì)稅工資總額5%的部分B.不超過(guò)工資薪金總額14%的部分C.不超過(guò)計(jì)稅工資總頑14的部分D.不超過(guò)工資薪金總額5%的部分17.企業(yè)安置殘疾人員時(shí),計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照支付給上述人員工資的()加計(jì)扣除。A.10%B.50%C.75%D.100%
15.下列選項(xiàng)中,不屬于我國(guó)企業(yè)所得稅納稅人的是()。A.國(guó)有企業(yè)B.集體企業(yè)C.合伙企業(yè)D.非居民企業(yè)16.依據(jù)法律規(guī)定,企業(yè)提取的職工福利費(fèi)準(zhǔn)予在稅前扣除的數(shù)額是()。A.不超過(guò)計(jì)稅工資總額5%的部分B.不超過(guò)工資薪金總額14%的部分C.不超過(guò)計(jì)稅工資總頑14的部分D.不超過(guò)工資薪金總額5%的部分17.企業(yè)安置殘疾人員時(shí),計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照支付給上述人員工資的()加計(jì)扣除。A.10%B.50%C.75%D.100%
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?