你好 這個50萬建議按照5年來攤銷的,從2021年12月開始

、因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長期待攤費用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯科目,沖掉之前錯記的科目借:長期待攤費用304260.74貨:制造費用_長期待攤費用攤銷304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長期待攤費用304260.74)三因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤分配-未分配利潤127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
你好老師:我們是籌辦期,至今沒有營業(yè),在裝修,我們的費用都計入了長期待攤費用,。購置的停車場道閘以及固定資產(chǎn)是計入長期待攤費用還是計入固定資產(chǎn)請問老師?如果計入固定資產(chǎn)次月就要計提折舊進(jìn)費用,但是我們還沒有營業(yè).如果計入長期待攤費用是不是等營業(yè)后的當(dāng)月先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn).次月再提折舊?
我們21年12月將一項本不該記入固定資產(chǎn)的廠房記入了固定資產(chǎn),22年計提了3個月的折舊,4月將固定資產(chǎn)凈值由固定資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)入了長期待攤費用,那現(xiàn)在長期待攤50萬分幾年攤銷?
老師,您好,我出售一批二手的固定資產(chǎn),這批固定資產(chǎn)一直沒用到項目上,一直在放倉庫?,F(xiàn)在: 借 :固定資產(chǎn)清理 239 累計折舊 178 貸:固定資產(chǎn) 417 我每月計提折舊,一直放在長期待攤里面。 借:長期待攤費用 20萬 貸:累計折舊 20萬 這樣,我現(xiàn)在出售了,這個長期待攤費用,需要轉(zhuǎn)走吧?具體怎么轉(zhuǎn)?怎么入賬呢?請老師指點
老師,您好,我出售一批二手的固定資產(chǎn),這批固定資產(chǎn)一直沒用到項目上,一直在放倉庫?,F(xiàn)在: 借 :固定資產(chǎn)清理 239 累計折舊 178 貸:固定資產(chǎn) 417 我每月計提折舊,一直放在長期待攤里面。 借:長期待攤費用 20萬 貸:累計折舊 20萬 這樣,我現(xiàn)在出售了,這個長期待攤費用,需要轉(zhuǎn)走吧?具體怎么轉(zhuǎn)?怎么入賬呢?請老師指點
老師,集團下面可以設(shè)置經(jīng)營公司和投資公司,這種叫什么,對這個方面不了解,能詳細(xì)說下吧嗎
老師您好,合伙企業(yè)收到股東投資,賬務(wù)上是不是不設(shè)實收資本和資本公積科目就不用繳印花稅嗎?
新成立的公司大額開票有風(fēng)險嗎?
北京自然人個人,可以去稅務(wù)代開增值稅專票嗎? 運輸費的
在公司上了2年班了,但公司未給交社保,可以要求公司把過去兩年的社保給補交嗎?
電商會計要怎么操作?
老師好,現(xiàn)在補交24年12月的增值稅,應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?
老師請問我上月月底預(yù)提材料款借:主營業(yè)務(wù)成本—材料銷售成本200000,貸其他應(yīng)付款200000,現(xiàn)在需要沖抵應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,發(fā)票系統(tǒng)入帳標(biāo)識作用是什么
老師請問公司采購的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品(大米),對方開的是免稅普票,我們按13%銷售,入帳是借:庫存商品-農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項額,貸:預(yù)付帳款,普票這樣做可以嗎?
這個已經(jīng)不能返回去了,當(dāng)初入固定資產(chǎn)已經(jīng)在2022的1-3月計提了折舊
這個是要補計提當(dāng)時的折舊或者是攤銷的,如果是計提了,但是科目錯了,要對調(diào)科目的
科目已調(diào)整,那現(xiàn)在我是余值分5年來攤銷前面已經(jīng)按20年計提折舊的前3個月的折舊金額不用調(diào)整了嗎
是的,你之前的折舊是不需要調(diào)整的
現(xiàn)在是凈值按5年重新攤銷嗎
不是的,那個是放在賬上的
那是按照哪個金額來攤?
這個就是看你賬面上的凈殘值的