你好 這個(gè)50萬建議按照5年來攤銷的,從2021年12月開始
、因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯(cuò)科目,沖掉之前錯(cuò)記的科目借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74貨:制造費(fèi)用_長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74)三因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計(jì)算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計(jì)折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
你好老師:我們是籌辦期,至今沒有營(yíng)業(yè),在裝修,我們的費(fèi)用都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,。購(gòu)置的停車場(chǎng)道閘以及固定資產(chǎn)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)請(qǐng)問老師?如果計(jì)入固定資產(chǎn)次月就要計(jì)提折舊進(jìn)費(fèi)用,但是我們還沒有營(yíng)業(yè).如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是不是等營(yíng)業(yè)后的當(dāng)月先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn).次月再提折舊?
我們21年12月將一項(xiàng)本不該記入固定資產(chǎn)的廠房記入了固定資產(chǎn),22年計(jì)提了3個(gè)月的折舊,4月將固定資產(chǎn)凈值由固定資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那現(xiàn)在長(zhǎng)期待攤50萬分幾年攤銷?
老師,您好,我出售一批二手的固定資產(chǎn),這批固定資產(chǎn)一直沒用到項(xiàng)目上,一直在放倉庫?,F(xiàn)在: 借 :固定資產(chǎn)清理 239 累計(jì)折舊 178 貸:固定資產(chǎn) 417 我每月計(jì)提折舊,一直放在長(zhǎng)期待攤里面。 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 20萬 貸:累計(jì)折舊 20萬 這樣,我現(xiàn)在出售了,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,需要轉(zhuǎn)走吧?具體怎么轉(zhuǎn)?怎么入賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,您好,我出售一批二手的固定資產(chǎn),這批固定資產(chǎn)一直沒用到項(xiàng)目上,一直在放倉庫?,F(xiàn)在: 借 :固定資產(chǎn)清理 239 累計(jì)折舊 178 貸:固定資產(chǎn) 417 我每月計(jì)提折舊,一直放在長(zhǎng)期待攤里面。 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 20萬 貸:累計(jì)折舊 20萬 這樣,我現(xiàn)在出售了,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,需要轉(zhuǎn)走吧?具體怎么轉(zhuǎn)?怎么入賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
這個(gè)已經(jīng)不能返回去了,當(dāng)初入固定資產(chǎn)已經(jīng)在2022的1-3月計(jì)提了折舊
這個(gè)是要補(bǔ)計(jì)提當(dāng)時(shí)的折舊或者是攤銷的,如果是計(jì)提了,但是科目錯(cuò)了,要對(duì)調(diào)科目的
科目已調(diào)整,那現(xiàn)在我是余值分5年來攤銷前面已經(jīng)按20年計(jì)提折舊的前3個(gè)月的折舊金額不用調(diào)整了嗎
是的,你之前的折舊是不需要調(diào)整的
現(xiàn)在是凈值按5年重新攤銷嗎
不是的,那個(gè)是放在賬上的
那是按照哪個(gè)金額來攤?
這個(gè)就是看你賬面上的凈殘值的