您丟的是哪一張?你是說正數(shù)的那張發(fā)票丟嗎?但是你不是說作廢后郵寄丟了一張嗎?

老師,您好,對方公司12.1號給我們開具了一張普通發(fā)票,我們也付了款?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對方想下個月,直接開具紅字發(fā)票,這對我們公司有沒有什么影響?我們沒有聯(lián)次入賬了。
老師,您好!我去稅務(wù)局代開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有地方錯誤,最后去窗口作廢了(專票),但沒有辦理退稅,具體怎么操作呀
你好老師,4月15號稅務(wù)局代開專票作廢后,郵寄稅務(wù)局丟了一張,目前紅字發(fā)票也開不了,沒原件,您說該怎么辦
老師您好!我們給客戶二月份開了張票,名頭錯了,三月份沖紅,重新開的,這個時候?qū)Ψ綍媹蠖愓f,之前的那張沖紅票的稅,系統(tǒng)也帶出來了,他問稅務(wù)局,稅務(wù)局讓把紅字發(fā)票作廢了,就可以了,紅字發(fā)票電子稅務(wù)局怎么作廢呢
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
是丟的正數(shù)發(fā)票,郵寄的時候記得3張一起郵寄了,稅務(wù)局那邊說只收到兩張,
你好,,那這種情況你只能跟稅務(wù)局溝通了。
溝通了,說那邊也找不到,說是只能處罰了,在補(bǔ),處罰的話一般處罰多少呢
你好同學(xué),一般也就是200塊錢吧,這個不會太多的。
嗯,好的,謝謝您老師
我也沒有其他辦法了把,4月開的沒作廢成,5月就的紅沖了,紅沖沒原正數(shù)發(fā)票,就是沖紅不了吧,
您好,這個現(xiàn)在要看稅務(wù)局了,我估計他給你罰款以后應(yīng)該是可以沖紅的,你可以跟他再溝通一下。
嗯好的,謝謝您老師
祝您生活愉快開心快樂