你好不免稅的全額繳納, 如果是工程的銷售收入減去成本,按這個來繳納增值稅
老師,我公司是一般納稅人,從事住宿服務(wù),我們每個月開了普票和專票,我每個月申報(bào)都是專票部分正常申報(bào)交稅,普票開的零稅率,開的免稅,沒有交稅 現(xiàn)在聽說,只要是開了專票的,普票也不免。請問老師這是真的嗎
老師,我朋友一個小規(guī)模公司,有個工程52萬元,開了增值稅普通出去了,稅交了,就是成本這塊他好多沒有發(fā)票,好多零星工人工資什么的,這樣收據(jù)做成本會不會很嚴(yán)重?他就在問我,“可是實(shí)際就是這樣,零星太多沒辦法開票,稅我也交了?!?/p>
老師,一般納稅人物流公司,如果開出去是9個點(diǎn)的專票,開了10萬,進(jìn)項(xiàng)是10萬的普票,可以抵扣嗎,需不需要再交稅了?怎么交?
老師,我這個月開了54萬的工程普票,開了30萬的租賃專票,請問我這稅該怎么交,我進(jìn)項(xiàng)有80多萬,我們是一般納稅人,這普票這是不是可不用交稅,還是可以按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來算增值稅
老師,請問下一般納稅人開出去的普票怎么交稅?我公司開了3個點(diǎn)的普票總金額54萬,這個是可以免稅 了嗎?如果要交交多少?我們接了個零星工程
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
不是按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來交嗎?銷售收入是開票總金額還是收到的款,我們開票比實(shí)際的多錢還沒收齊的,減什么成本,沒有喲
簡易計(jì)稅的,不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
都可以的,你自己選擇可以根據(jù)完工進(jìn)度,也可以根據(jù)開發(fā)票的。
姐你這個項(xiàng)目對應(yīng)的成本。
是以什么標(biāo)準(zhǔn)來定了他是簡易計(jì)稅,我的合同也沒說到呀,這個成本是怎么算來的
你好,合同里面沒有提到甲供材清包工嗎?
包含甲指乙供材料及乙供材料 樣板材料費(fèi),有這些
那是屬于嗎
你好,主要的材料是甲方提供,如果是乙方提供就是包工爆料了。
如果是乙方提供的話,就屬于包工包料。
那我這個還是按老師你說的那樣來算稅是嗎
乙方提供主要材料是包工報(bào)料,按照9%來開發(fā)票,按照銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來繳稅。
不是老師,我前面說的是我開出普票3個點(diǎn),這是對方要求的,那我還是按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來繳稅嗎
簡易計(jì)稅的就一定收入減去成本,按這個來交稅。
好的,那我這個普票交稅時是會稅表自動計(jì)算的吧
需要你自己申報(bào)填寫,不會給你自動減少的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。