你這個(gè)報(bào)表是真的嗎?怎么你的攻擊關(guān)系不對(duì)?未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤,你用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配做過嗎?
老師好!我公司餐飲行業(yè),這兩年都是虧損的,老板叫財(cái)務(wù)給一套合理化建議,如何提高利潤,說得好像虧損是財(cái)務(wù)的責(zé)任一樣,說我們有義務(wù)提建議,這個(gè)怎么做呢老師?畢竟我們不在一線做業(yè)務(wù),老師可以幫我看看我們的報(bào)表幫分析一下嗎
您好!老師麻煩問一下我們公司投標(biāo)對(duì)方單位要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤表調(diào)整的時(shí)候我是把材料據(jù)實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了、勞務(wù)成本人工費(fèi)我沒有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下我們財(cái)務(wù)報(bào)表是盈利的、我勞務(wù)費(fèi)人工成本結(jié)轉(zhuǎn)以后就是虧損嚴(yán)重的、本年累計(jì)盈利150萬元、這樣可以嗎?
老師,這是公司21年財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在要做匯算清繳,請(qǐng)幫我看一下哪些地方還可以再調(diào)?
老師,這是公司21年財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)幫我看一下哪些地方還可以再調(diào)整,使得利潤會(huì)降低?
老師,2021年的憑證當(dāng)時(shí)做的時(shí)候科目不規(guī)范,還有研發(fā)費(fèi)用比例太高,所以想要追溯調(diào)賬,想著把2021年的憑證反結(jié)帳給更正一下,這樣會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)要更正,我改完賬,再更正所得稅匯算清繳的報(bào)表,這樣做稅務(wù)會(huì)不會(huì)打電話來查,因?yàn)槲壹?021年年度利潤總額是負(fù)數(shù),調(diào)完也是負(fù)數(shù),不牽扯應(yīng)納稅所得稅的調(diào)整,只是利潤的負(fù)數(shù)金額會(huì)有變動(dòng)。我這樣做,可以嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓解釋
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
調(diào)整的話,你的收入成本能動(dòng)嗎?不能動(dòng)的,從費(fèi)用里面著手,增加你的費(fèi)用,你得有發(fā)票或者是增加工資,你得申報(bào)個(gè)稅
老師 這個(gè)報(bào)表是之前的代賬會(huì)計(jì)做的 她做出來準(zhǔn)備申報(bào) 但納稅過高 老板也不愿意 賬也還沒交接給我 現(xiàn)在我要重新調(diào)整 合理降低稅務(wù)
去年掛了100多萬的往來 這其中有一些費(fèi)用類的票是今年開來的 這些是不是可以做?
可以做的,你現(xiàn)在這個(gè)表格沒法修改,你別修改了,你借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款,然后你匯算清繳的時(shí)候可以多抵扣,前提是你們預(yù)繳稅款的時(shí)候交稅了沒有,如果交了的話不好退稅。
因?yàn)橛行┒悇?wù)局大部分基本上都是這樣的,你要退稅,稅務(wù)局會(huì)要求查賬,就跟你說我們要查賬,查了賬之后才能退
還沒交 我現(xiàn)在再給代賬會(huì)計(jì)一些費(fèi)用發(fā)票 她從往來里入手可以嗎?今年開來的有一些銷售費(fèi)用和辦公費(fèi)用的發(fā)票
可以的,可以這么做的,只要降低你的利潤就行。
像這種今年取得的發(fā)票 如果抵扣了去年的費(fèi)用 今年粘貼憑證時(shí)不能再粘貼了吧
好做到這個(gè)月就可以啊,借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款做這個(gè)嗎。
那目前的報(bào)表直接在費(fèi)用上動(dòng)嗎
不要?jiǎng)?,你申?bào)給稅務(wù)局的,你修改不吧?你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表還能修改嗎?第四季度的。
我剛聯(lián)系稅務(wù)大廳 可以更正
那你更正申報(bào) 反結(jié)賬修改都做到12月份。
像這種今年收到的費(fèi)用票 我再調(diào)賬 往去年憑證里粘貼還是?
你暫估,12月份暫估,然后發(fā)票到了和你暫估一樣的,你可以把今年的發(fā)票放到去年的憑證后面。
我們是電商企業(yè) 例如銷售費(fèi)用暫估 借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)暫估 20000 貸:其他應(yīng)收款-XX 20000 嗎?這種費(fèi)用的暫估我之前沒做過
你好,直接借銷售費(fèi)用廣告費(fèi),貸其他應(yīng)付款就可以的。
那到時(shí)候暫估時(shí) 直接按照發(fā)票金額暫估即可
是的是的,是這么做的。
我們目前的往來賬 有供應(yīng)商的 有內(nèi)部員工的 做費(fèi)用下誰的往來比較好 ?我們公司股東也是職工 備用金一直提取到他個(gè)人賬戶上的 現(xiàn)在下他的往來是不是最合適?
是支付的時(shí)候是怎么支付的。
你們單位實(shí)際支付的。