可以扣除項(xiàng)目是550000*(1%2B5%*10)%2B16500%2B1000000/1.05*5%*12%=847214.29 增值額是1000000/1.05-847214.29=105166.66 增值率是105166.66/847214.29=12.41% 計(jì)算該公司銷售辦公樓應(yīng)繳納的土地增值稅。 105166.66*30%

陽光公司2021年12月將2012年3月購入的宏發(fā)大廈地下倉庫108號(hào)出售,該地下倉庫無法取得評(píng)估價(jià)格。房屋轉(zhuǎn)讓合同列明含稅售價(jià)1000000元。 該倉庫的賬面資料如下:購置價(jià)格(有購房發(fā)票)550000元,購置時(shí)繳納契稅16 500元。計(jì)算該公司銷售辦公樓應(yīng)繳納的土地增值稅。
陽光公司將2012年3月購置的宏發(fā)大廈地下倉庫108號(hào)(舊房不能取得評(píng)估價(jià)格,但有原始購買發(fā)票)出售給漢東市盛達(dá)貿(mào)易有限公司,雙方簽訂了房屋轉(zhuǎn)讓合同,含稅售價(jià)為1000000元,合同中的價(jià)稅分別列示,開具增值稅專用發(fā)票。處置凈收益為634225.09元(記人“營業(yè)外收入”科目)。增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算
B-4:12月30日,陽光公司將2012年3月購置的宏發(fā)大廈地下倉庫108號(hào)(舊房不能取得評(píng)估價(jià)格,但有原始購買發(fā)票)出售給漢東市盛達(dá)貿(mào)易有限公司,雙方簽訂了房屋轉(zhuǎn)讓合同,含稅售價(jià)為1000000元,合同中的價(jià)稅分別列示,開具增值稅專用發(fā)票。處置凈收益為634225.09元(記人“營業(yè)外收入”科目)。購買時(shí)發(fā)票金額550000,契稅16500房產(chǎn)原值扣除比例30%
陽光公司2021年12月將2012年3月購入的宏發(fā)大廈地下倉庫108號(hào)出售,該地下倉庫無法取得評(píng)估價(jià)格。房屋轉(zhuǎn)讓合同列明含稅售價(jià)1000000元。該倉庫的賬面資料如下:購置價(jià)格(有購房發(fā)票)550000元,購置時(shí)繳納契稅16500元。計(jì)算該公司銷售辦公樓應(yīng)繳納的土地增值稅。
1.甲企業(yè)是一般納稅人,位于市區(qū),2019年9月1日轉(zhuǎn)讓一處2017年6月1日購置的倉庫,其購置和轉(zhuǎn)讓情況如下: (1)2017年6月1日購置該倉庫時(shí)取得的發(fā)票上注明的價(jià)款為500萬元,另支付契稅款20萬元并取得契稅完稅憑證。 (2)由于某些原因在轉(zhuǎn)讓倉庫時(shí)未能取得評(píng)估價(jià)格。 (3)轉(zhuǎn)讓倉庫的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)上記載的金額為不含稅800萬元,并按規(guī)定繳納了轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的稅金。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題,需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算該企業(yè)轉(zhuǎn)讓倉庫時(shí)應(yīng)繳納的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、印花稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)轉(zhuǎn)讓倉庫計(jì)征土地增值稅時(shí)允許扣除的金額。 (3)計(jì)算該企業(yè)轉(zhuǎn)讓倉庫應(yīng)繳納的土地增值稅。
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

