你好同學(xué),對的是這么個(gè)意思。
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整這張表里的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是填允許稅前扣除金額嗎?
老師,去年我們在籌建期,發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi),在做匯算清繳的時(shí)候,賬載金額填實(shí)際發(fā)生額,稅收金額那里填不了?是不是說明去年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部不允許扣除?本想稅收金額那里填實(shí)際發(fā)生的60%,但是填不進(jìn)去,是怎么哪里操作錯(cuò)了嗎
匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額為2萬,但是其中有1萬不能稅前扣除,發(fā)生額的60%為6000元,收入的5%為7000元,請問納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填列?
老師,稅務(wù)匯算清繳,招待費(fèi)是不是只能扣除60%,我在納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里賬載金額填9864,稅收金額自動(dòng)跳出1241.1,如圖。9864的60%應(yīng)該是5918.4吧
匯算清繳時(shí)填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額:9980.3,按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%的比例計(jì)算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營業(yè)收入是2506768.94,按營業(yè)收入的5‰的比例計(jì)算可稅前扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為12533.84,那我們納稅調(diào)整是怎么做好呢?是納稅調(diào)減6545.66嗎?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡耍鋵?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
賬載金額是填實(shí)際發(fā)生金額嗎?
賬載金額的話,就填你賬面兒上做憑證的那個(gè)金額。
是的,我也這么填的,但稅收金額填不上,不知道怎么回事
您稅收金額的話,嗯,你算對了嗎?您得算一算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)乘以60%,收入乘以千分之五,誰小來填誰。