你好 你這個(gè)是 正確的肯定是要把正確的填寫上去的,去年錯(cuò)誤的,是要更正申報(bào)的
老師,請問一下:匯算清繳 的納稅申報(bào)表,提示風(fēng)險(xiǎn):1.我們21年度沒有產(chǎn)生職工教育經(jīng)費(fèi);提示風(fēng)險(xiǎn)了;2.21年度處置了一批固定資產(chǎn);固定資產(chǎn)的原值是按處置之前來填寫的;與資產(chǎn)負(fù)債表上的處置后的數(shù)據(jù)不一致,也被提示風(fēng)險(xiǎn)了,請問如保處理?
老師,公司去年買了一個(gè)房產(chǎn),做賬時(shí)候我把契稅也放到了固定資產(chǎn)的原值里,現(xiàn)在匯算清繳,稅法上固定資產(chǎn)原值跟我賬面的原值是保持一致嗎
老師您好,我的固定資產(chǎn)折舊算的原值的數(shù)字跟匯算清繳的時(shí)候填的不一樣,這種有沒有什么影響,前兩年匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)現(xiàn),今年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了
老師您好,我在去年匯算清繳的時(shí)候把固定資產(chǎn)原值寫錯(cuò)的,今年寫的時(shí)候直接在表上把正確的寫上了,現(xiàn)在有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng)(提示去年的原值跟今年的原值不一樣),我這樣寫是不是不合適。
老師您好,我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳。當(dāng)年購進(jìn)固定資產(chǎn)500萬元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填寫的。在所有固定資產(chǎn)那邊填寫,現(xiàn)在有這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示,我是不是地方填寫不對呢?
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進(jìn)項(xiàng)專票3個(gè)點(diǎn),可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時(shí)還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個(gè)利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個(gè)值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)嗎
老師,您看下給我的提示,去年的我是不是要到大廳去更正申報(bào)呢
去年的是部分地區(qū),可以在電子稅務(wù)局更正申報(bào)的
謝謝老師,我這會(huì)發(fā)現(xiàn)去年做20年匯算清繳的時(shí)候賬上都是錯(cuò)誤的,然后我的匯算清繳也是錯(cuò)的,這種的我現(xiàn)在賬上以及報(bào)表上都應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
你這個(gè)2020年的要先把賬上調(diào)整好,然后在更正申報(bào)正確的數(shù)據(jù)的
好的,我明白了,感謝老師
不客氣 親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d