你好1. 讓對(duì)方給你提供4月科目余額表即可 ; 根據(jù)期末數(shù)據(jù)來(lái)建賬; 但是你要核對(duì) 提供的 明細(xì)是否與你實(shí)際一致; 避免造成賬實(shí)不符合

老師我們公司是5月正式注冊(cè)下來(lái)的,我們?cè)?月到8月買的電腦辦公用品日用品全部都是在9月用現(xiàn)金報(bào)銷支付的,這個(gè)帳我應(yīng)該做到幾月的呀,外賬我是從5月開始建賬的。然后這些費(fèi)用全部做到9月但是這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在8月抵扣了有沒(méi)有什么問(wèn)題呢,之前只做了內(nèi)賬,這個(gè)月不是要季報(bào)了嗎,才開始建的外賬。
老師,我剛到一家箱包公司當(dāng)內(nèi)賬會(huì)計(jì) 4個(gè)股東都想知道盈虧,去年7月份成立的,至今沒(méi)賬,出納光記了個(gè)現(xiàn)金賬,我是不是光盤點(diǎn)建賬就行了,需要外賬會(huì)計(jì)提供哪些數(shù)據(jù)?
請(qǐng)問(wèn)我5月進(jìn)公司做內(nèi)賬建賬,需要外賬會(huì)計(jì)提供點(diǎn)什么來(lái)建賬呢,外賬沒(méi)發(fā)票的沒(méi)做進(jìn)去,我想從5月開始計(jì)賬起,是不是我只需要4月的科目余額表就能建賬了呢?
老師,之前的會(huì)計(jì)只做了流水賬。現(xiàn)在我開始從本月建賬,因?yàn)橹坝泻脦讉€(gè)月的工資沒(méi)有發(fā),這個(gè)月我發(fā)前幾個(gè)月的工資,怎么做分錄呢?需要計(jì)提工資嗎?還是建賬時(shí)應(yīng)付職工薪酬期初余額補(bǔ)充進(jìn)去前幾個(gè)月的工資金額嗎?
樸老師進(jìn) 土地增值稅清算中,普通標(biāo)準(zhǔn)住宅應(yīng)確認(rèn)的土地增值稅收入=普通標(biāo)準(zhǔn)住宅含稅收入/1.09+普通標(biāo)準(zhǔn)住宅應(yīng)分?jǐn)偟目鄢恋貎r(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額。 這樣理解對(duì)嗎
我想問(wèn)一下 租老板的車 要不要簽合同開發(fā)票呀?這個(gè)要怎么做
有個(gè)員工9月入職,9月買社保,10月底發(fā)9月工資,11月申報(bào)個(gè)稅所屬期是10月,是9月工資,個(gè)稅新增人員入職時(shí)間是9月1日,累計(jì)扣除不是5000元,系統(tǒng)顯示10000元,這個(gè)怎么處理
老師,退休人員返聘,薪資需要跟退休工資在下年初匯算嗎?退休返聘人員計(jì)入殘保金,職工人數(shù)嗎
單休10月應(yīng)出勤是21天還是23天,國(guó)慶10月放了七天假
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原來(lái)是兩個(gè)股東,現(xiàn)在其中一個(gè)退出轉(zhuǎn)給其他自然人,原來(lái)認(rèn)繳期限是到2030年4月,現(xiàn)在變更,新的股東和原來(lái)的股東認(rèn)繳期限能都改到2030年11月嗎
老師:用員工名字辦理的電話卡,公司使用,每月的話費(fèi)開具的發(fā)票是員工姓名,可以計(jì)入管理費(fèi)用,進(jìn)行報(bào)銷嗎?
老師,你好,一般納稅人有農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除,在做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄要怎么做
A公司投資成立了一家投資公司B,B公司又分別投資了3家公司C D E,C公司生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售的客戶形成的終端產(chǎn)品和B公司是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,D公司生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售的客戶形成的終端產(chǎn)品和E公司是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?

