同學你好 對的 這個需要填寫
老師,您好!請問下我企業(yè)于去年9月有對外投資其他企業(yè)股份,占該公司30% 股權,投資資金未支付,且購買股權的資金也未以銀行存款的形式支付,請問下這種需要做帳務處理嗎?今年辦理企業(yè)所得稅匯算清繳時我是否需要填 寫投資收益納稅調整明細表?如需要填寫我沒有任何數(shù)據(jù),該如何填 寫?
老師好,居民企業(yè)投資有限合伙企業(yè),在年度所得稅申報表寄出信息表上要勾選從事股權投資嗎?分得利潤除了要在納稅調整明細表41行填列,投資收益納稅調整明細表的長期股權投資持有收益還要填?
企業(yè)所得稅申報表里的股息紅利優(yōu)惠明細表,第7欄,如果有本年持股未滿12個月的情況,這個格子的數(shù)據(jù)會小于投資收益納稅調整明細表里的長期股權投資的持有收益的稅收金額,對吧,就是需要繳稅,對吧
老師,您好,去年總公司往子公司打了16.4萬的投資款,沒有利潤分紅,那所得稅匯算清繳中投資收益納稅調整明細表還要填寫嗎,當時母公司做賬是長期股權投資
請問一下老師,我們是非盈利組織,長期股權投資收到股金紅利, 1是不是計入投資收益, 2.是不是不需要繳納增值稅,企業(yè)所得稅 3.申報季度企業(yè)所得稅是不是填在免稅收入欄目里 4.企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填,是不是有單獨附表需要填,需要提交什么證明附件嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=