你好,你要是開普票(免稅) 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 專票是按照你那么處理
老師好!老師,小規(guī)模公司,銷售,收到貨款賬務(wù)處理(做到同一張憑證) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 對嗎?謝謝!
老師好,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,免增值稅的,做賬時勞務(wù)收入分錄怎么做?謝謝 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 對不對
老師,小規(guī)模如果有銷項稅,沒有達(dá)到起征點,憑證我這樣對嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅嗎?
一般納稅人銷售貨物,開出普通發(fā)票,收到銀行存款的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 老師看看對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人稅率1%,銷售服務(wù),銷售時借:應(yīng)收賬款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01。收到銷售款項時借:銀行存款10000 貸:應(yīng)收賬款9900.99和什么呀
老師,24年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開,大概1000多元,需要匯算調(diào)增么
老師好。請問,商貿(mào)公司,比如商家實際給我開500張建筑模板,我得開出去500張,但是實際我要達(dá)到稅負(fù)是2-5的話,那么肯定得是銷售額大于進(jìn)項額的,加上利潤肯定也不夠稅負(fù)的,那么不就得多開銷售額。不就得多開張數(shù)嗎,這樣可以嗎 不可以的話,這種得怎么開票,既要數(shù)量一致,還要達(dá)到稅負(fù)
國內(nèi)購進(jìn)材料,公司自己加工賣到國外,這個是屬于一般貿(mào)易嗎適用免抵退稅,直接買進(jìn)賣出是免退稅也是一般貿(mào)易嗎?
企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù),國內(nèi)購進(jìn)材料賣到國外,國內(nèi)購進(jìn)材料加工后賣到國外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請問老師,材料入庫,假如3月5號入了40噸,3月10號又來了50噸,3月末都沒有開發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時是90噸,那入庫單怎么開?(3月已經(jīng)開了40噸的入庫單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營業(yè)務(wù)收入75000借主營業(yè)務(wù)成本65000貸庫存商品65000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個月采購60萬塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購入價60萬賣給子公司,老師這種我開票有風(fēng)險嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
謝謝老師!是電子普票,不用貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅嗎?
老師,普票,免稅的增值稅分錄是怎樣吖?謝謝!
你好,你要是開普票(免稅) 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入