你好,是沒有計(jì)入成本呀 你數(shù)量不是扣了嘛
這一題中為啥運(yùn)輸途中合理損耗不計(jì)入入賬成本
老師,這個(gè)題的合理損耗為什么不計(jì)入入賬成本呢?
老師,這個(gè)0.2為什么不算進(jìn)成本,合理損耗不是計(jì)入成本嗎?
為什么計(jì)劃成本下的合理損耗要計(jì)入成本?
為什么兩個(gè)題 一個(gè)合理損耗計(jì)入成本,一個(gè)不計(jì)入成本
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
那為什么第二題要計(jì)入成本
第二個(gè),不是選擇不計(jì)入成本的么
你沒理解我的問題 還是我沒說清楚
應(yīng)該是我沒理解到,抱歉 合理損耗應(yīng)該計(jì)入外購存貨的成本中,但是因?yàn)榇尕浀膬r(jià)格中本身已經(jīng)含了合理損耗,所以不能重復(fù)再加一遍。比如買一件商品100元,途中的合理損耗是20元,那么這20元的合理損耗是損耗的這100元商品中的一部分,因?yàn)楹侠頁p耗不用扣減,所以入賬價(jià)值還是100元,也就是說合理損耗是計(jì)入采購成本中的,不用再加一遍。
第一道題,不管是否合理損耗,數(shù)量都是需要扣減,變的是分子,分子
謝謝老師
不客氣,我也要感謝你的理解