你好,可以的,可以這么做的。
公司成立3年,累計(jì)虧損100萬(wàn),2020年年報(bào)盈利了30萬(wàn),2021年1月申報(bào)2020年企業(yè)所得稅需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?還是可以直接用以前虧損的100萬(wàn)彌補(bǔ)?求具體操作步驟
老師你好,我2020年是虧塤的100萬(wàn),我現(xiàn)在報(bào)2021年的年報(bào)利潤(rùn)是營(yíng)利200萬(wàn),是不是可以正常直接報(bào)年報(bào)選上企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表就可以呢
老師,我2020年盈利9萬(wàn)元年末已繳納所得稅了,2021年虧損7萬(wàn),我現(xiàn)在申報(bào)2022年年末所得稅時(shí),2022年盈利12萬(wàn),我可以用2021年的虧損額7萬(wàn)來(lái)彌補(bǔ)2022年的嗎?
今年可能有100萬(wàn)利潤(rùn),去年年報(bào)有136萬(wàn)的虧損,正常5月年報(bào)是可以彌補(bǔ)虧損的,我們可以不交所得稅,但是1月份季報(bào)的時(shí)候,可以不交稅嗎?怎么操作呢?
老師,你好,我報(bào)表上24年累計(jì)利潤(rùn)是23萬(wàn),23年虧損的,這樣,我在申報(bào)第2季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以彌補(bǔ)上年虧損嗎?老師
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫(xiě)的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒(méi)工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下從2024年開(kāi)始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問(wèn)的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理