你好 不是的 應(yīng)該是銷售數(shù)量*庫存商品庫存單價 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

老師我們出版社賣書產(chǎn)生收入結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)主營成本,但是不知道轉(zhuǎn)多少收入和成本對應(yīng)不上,都是批量賣出,到不到每本書,我用去年全年營業(yè)成本除全年收入比例,用收入乘該比例金額轉(zhuǎn)主營成本可以不
幫一個整理前兩年的賬務(wù),目前想知道這個公司賺不賺錢,利潤是多少,目前能清晰知道銷售收入是多少,知道總成本是多少就是知道所有進(jìn)貨的錢,但沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,不知道這部分銷售收入對應(yīng)的銷售成本是多少?該怎么算利潤 注:進(jìn)貨單上只有總數(shù)量和總金額,沒有分開,謝謝老師了
@庾老師那老師,我想問下,那之前的會計就是記一筆收入緊跟著下面就是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是啥意思?它怎么知道每次收入該結(jié)轉(zhuǎn)多少成本的呢
我想問一下,月末庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個庫存商品是包括全部的生產(chǎn)成本嗎還是銷售多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
例如想知道本月應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少主營業(yè)務(wù)成本,就用銷售收入/(1+7%),是這樣嗎?
請問:失能人員補貼款,現(xiàn)在老板虛報費用每月都有2萬多元,人員多了虛報費用就多,現(xiàn)在會計怎么自保,2025年1月份才開始這樣做的,
老師,我有一個問題,暈了,就是我們不是基本上一個月要從公司的公戶里取備用金出來嗎?取到了一個股東辦的一個銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個出納卡都是用來每天付各種費用,有的,有發(fā)票,有的沒有,我做賬,不管有沒有發(fā)票的我都做了費用,我做的是內(nèi)賬,還有一個外賬會計,我們?nèi)齻€股東呢?有三個公司,那我做內(nèi)賬,把備用金花費的錢,我都做了費用,然后外賬會計有發(fā)票的或者說,沒有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設(shè)到了一年,股東要分紅,是按哪個分紅呢?我這點想不明白了,我的意識是說,她那里也把錢用掉了,減去了,我也減去了,那不重復(fù)了嗎?
想問一下老師,關(guān)于云倉公司的賬務(wù)處理,就是有快遞收發(fā)和包材的使用,比如,購買了10個包材,花了200元,然后賣掉了7個,收到100元,請問賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報增值稅是填報含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請教一下,個人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報出口退稅,請問,會不會存在稅務(wù)風(fēng)險?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
我搞不懂,怎么去控制這個本年利潤,虧損多也不好,盈利多也不好
直接人工和制造費用是知道的,就是直接材料不知道,我不知道倉庫一共領(lǐng)用了多少。他們也從來不盤點,也給不出我一個材料領(lǐng)用的數(shù)據(jù)。
那可以根據(jù)單位的稅負(fù)率來對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
增值稅稅負(fù)率嗎?2%
請教,我該怎么做
請教老師,這是我工作中的一個大問題,不知道該如何結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本-直接材料
企業(yè)所得稅稅負(fù)率啊? 正常的是應(yīng)該根據(jù)單位實際領(lǐng)用的材料做生產(chǎn)成本-直接材料
現(xiàn)在就是不正常,倉庫給不了實際領(lǐng)用,他們不做這個工作
所得稅 稅負(fù)率1.75%
那收入-期間費用后 倒算成本
是這樣算嗎
不是應(yīng)納稅所得額 應(yīng)該是應(yīng)納所得稅額 您單位稅率25% 沒有優(yōu)惠政策?
怎么查是不是25%
看匯算清繳申報表里面有沒有享受小微企業(yè)