借應(yīng)收賬款56500 貸主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅6500
某公司5月1日賒銷商品貸款5萬,增值稅6500,銷售成本3萬5,現(xiàn)金折扣條件為2/10 ,1/20 ,N/30(折扣不包括稅) 要求編制商品及結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 分別編制10天內(nèi),20天內(nèi),30天內(nèi)收到款項的會計分錄
10.華偉公司銷售一-批產(chǎn)品給華盛公司,不含稅售價為200000元,增值稅額為26000元,以銀行存款代墊運雜費2500元。雙方約定現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30,現(xiàn)金折扣以貨款為基礎(chǔ)計算。雙方均為增值稅一般納稅人。 要求:根據(jù)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。 (1)銷售實現(xiàn)時的會計分錄; (2)如在10天內(nèi)收到貨款時; (3)如在20天內(nèi)收到貨款時; (4)超過20天收到貨款時。
1、甲公司在2019年10月1日銷售一批產(chǎn)品給丁公司,合同價款為500 000元,合同約定丁公司在一個月內(nèi)付款,并且給出現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,當天產(chǎn)品交付并辦妥托收手續(xù)。增值稅專用發(fā)票上注明售價為,500 000元,適用的增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)不同收款日期(10天內(nèi)、11-20天、21-30天)分別編制會計分錄。(現(xiàn)金折扣不含稅)
某公司賒銷一批商品,貨款為200萬元,適用的增值稅稅率為13%,規(guī)定的付款條件為(2/10,n/30),采用凈價法核算分別編制銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時和10天內(nèi)和超過10天收到客戶貨款時的分錄
甲企業(yè)在19年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價50000元,增值稅稅率為13%,稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,給予的現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、n/30,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。要求:1.甲企業(yè)實現(xiàn)銷售收入分錄。(假定按總價法核算)2.若買方于19年12月25日支付貨款,收到貨款時的分錄。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
10天內(nèi)收到貨款 借銀行存款55500 財務(wù)費用1000 貸應(yīng)收賬款56500
-20天內(nèi)收到貨款 借銀行存款56000 財務(wù)費用500 貸應(yīng)收賬款56500
21天之后收到貨款 借銀行存款56500 貸應(yīng)收賬款56500