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甲企業(yè)銷售一批產(chǎn)品給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明貨款100萬元,增值稅13萬元。該批商品的成本60萬元。乙公司收到商品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合合同約定,隨即要求甲企業(yè)給予10%的價格折讓,否則將予退貨處理。(假定價格折讓或銷售退回不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項)要求:⑴若甲公司同意10%的價格折讓,分別①已確認(rèn)銷售收入②未確認(rèn)銷售收入兩種情形做出甲公司的會計處理;⑵若甲公司未同意10%的價格折讓,乙公司退貨,分別①已確認(rèn)銷售收入②未確認(rèn)銷售收入兩種情形做出甲公司的會計處理。

2022-05-18 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-19 09:21

(1) 已確認(rèn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1.3 貸:應(yīng)收帳款 11.3 未確認(rèn)收入 借:應(yīng)收帳款 91.7 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11.7 借:主營業(yè)務(wù)成本 60 貸:發(fā)出商品60 (2) 已確認(rèn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 貸:應(yīng)收帳款 113 借:庫存商品 60 貸:主營業(yè)務(wù)成本 60 未確認(rèn)收入 借:庫存商品 貸:發(fā)出商品

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2022-05-19
(1) 已確認(rèn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1.3 貸:應(yīng)收帳款 11.3 未確認(rèn)收入 借:應(yīng)收帳款 91.7 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11.7 借:主營業(yè)務(wù)成本 60 貸:發(fā)出商品60 (2) 已確認(rèn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 貸:應(yīng)收帳款 113 借:庫存商品 60 貸:主營業(yè)務(wù)成本 60 未確認(rèn)收入 借:庫存商品 貸:發(fā)出商品
2022-05-19
您好 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1.3 借:主營業(yè)務(wù)成本 7 貸:庫存商品 7 借:應(yīng)收賬款-0.3-0.039=-0.339 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10*0.03=-0.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-0.3*0.13=-0.039
2023-11-02
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入200*10% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200*10*13% 貸:應(yīng)收賬款200*10%*13%
2022-12-22
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