同學(xué),你好。登錄“國(guó)家稅務(wù)總局**省電子稅務(wù)局”網(wǎng)站,輸入納稅人識(shí)別號(hào),登錄密碼,進(jìn)入首頁(yè), 選擇項(xiàng)目所在地稅務(wù)局進(jìn)入,注意問(wèn)清是哪個(gè)稅源管理科,選中,拉到最下方,點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入;進(jìn)入操作首頁(yè),點(diǎn)擊左側(cè)“增值稅及附加稅申報(bào)”;滾動(dòng)條下拉到最后, 點(diǎn)擊倒數(shù)第二個(gè),“增值稅預(yù)繳稅款表”下拉點(diǎn)擊第二個(gè)“增值稅預(yù)交稅款表(跨區(qū)報(bào)驗(yàn))”,必須選跨區(qū)報(bào)驗(yàn)這個(gè),否則選擇不了外管證號(hào)。滾動(dòng)條下拉到最后,點(diǎn)擊倒數(shù)第二個(gè),“增值稅預(yù)繳稅款表”下拉點(diǎn)擊第二個(gè)“增值稅預(yù)交稅款表(跨區(qū)報(bào)驗(yàn))”,必須選跨區(qū)報(bào)驗(yàn)這個(gè),否則選擇不了外管證號(hào);點(diǎn)開之后,出彈出選擇外管證的頁(yè)面,選擇需要預(yù)繳稅的外管證號(hào);選擇完之后,開始填寫增值稅預(yù)繳稅款表,是否一般計(jì)稅方法,一般納稅人就選“是”;填寫項(xiàng)目編號(hào),也就是合同號(hào)或者合同簽訂日期,項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地址,銷售額(發(fā)票需要開多少銷售額就填多少),預(yù)征稅額系統(tǒng)自動(dòng)算出來(lái),點(diǎn)擊下方的保存按鈕,緊接著點(diǎn)擊“附加稅”,進(jìn)入頁(yè)面,季銷售額是否大于30萬(wàn),選“是”,稅額也是自動(dòng)生成的,點(diǎn)擊保存,重新回到增值稅預(yù)交稅款表頁(yè)面,點(diǎn)擊“上報(bào)”,“繳款”,使用支付寶或**交稅。完成交稅之后,回到首頁(yè),記住一定要選擇第一步時(shí)選擇進(jìn)入的稅務(wù)局管理科,否則打印不了稅票。 點(diǎn)擊“證明開具”,進(jìn)入頁(yè)面點(diǎn)擊左側(cè)“開具稅收完稅證明(表格式)”稅款所屬期間,選當(dāng)月1號(hào)-31號(hào)(或30號(hào)),一定要選全月,開具日期也必須選全月,點(diǎn)擊查詢,找到交稅信息,打印即可。注意:選擇所在地稅務(wù)局進(jìn)入,選錯(cuò)報(bào)驗(yàn)地稅交不上。

工程項(xiàng)目在異地,這個(gè)異地也需要繳稅,是不是在電子稅務(wù)局就可以異地繳稅?不用去項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局繳納?之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月月初去異地稅務(wù)局繳納,我就很疑惑,這個(gè)不是可以網(wǎng)上整嗎?
老師,異地預(yù)繳稅款交完之后,要去項(xiàng)目地辦理反饋,對(duì)嗎?電子稅務(wù)局可以辦理嗎?
在四川電子稅局上異地預(yù)繳增值稅可以不用報(bào)驗(yàn)經(jīng)辦人身份申報(bào)預(yù)交嗎?如果用財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份申報(bào)的話會(huì)交到企業(yè)所在地的稅局去嗎?
異地預(yù)繳的個(gè)稅需要在異地的個(gè)稅系統(tǒng)上全員申報(bào),那個(gè)稅是不是也是在異地個(gè)稅系統(tǒng)繳納,公司注冊(cè)地稅務(wù)上需要做什么操作嗎
異地預(yù)繳稅款可以,不用員工到異地稅務(wù)局辦理嗎? 我司在電腦上操作嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊


這個(gè)整個(gè)異地預(yù)繳的過(guò)程嗎? 以前的流程是:我司在當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局打印跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,拿著這個(gè)報(bào)告還有網(wǎng)上打印的預(yù)繳增值稅附加稅表,去異地稅務(wù)局大廳交稅對(duì)嗎
你好 是的 按照以前的也可以 具體看當(dāng)?shù)囟惥至?xí)慣吧
以前打印跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,目的也是去項(xiàng)目部所在稅務(wù)局大廳預(yù)繳, 現(xiàn)在直接登錄當(dāng)?shù)仨?xiàng)目部電子稅務(wù)局預(yù)繳就可以了對(duì)吧
你好同學(xué),可以試一下的網(wǎng)上操作更加簡(jiǎn)便