你好這個沒有專門的講解,就是根據(jù)賬務(wù)里二級科目累計發(fā)生來填寫就可以,例如招待費(fèi)是多少,如果不知道或者不確定這個是對應(yīng)報表里什么項(xiàng)目,可以填寫其他,計入個順口溜,填表抓瞎,找其他
老師我聽填所得稅匯算清繳的老師說,填表要選一般企業(yè)收入明細(xì)表、一般企業(yè)成本支出明細(xì)表、期間費(fèi)用明細(xì)表,為什么我這邊跳出來的沒有這些呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費(fèi)用明細(xì)表,我發(fā)現(xiàn)自己賬套設(shè)置的二級科目跟這個需要填寫的明細(xì)報表的不一致,有些內(nèi)容我有但是表內(nèi)沒有,我應(yīng)該怎么處理???
企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費(fèi)用明細(xì)表的每一行的項(xiàng)目應(yīng)該填寫什么內(nèi)容,有沒有相關(guān)的解釋???
#提問#裝卸費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳A104000.期間費(fèi)用明細(xì)表中沒有對應(yīng)的欄次,那該填入哪一欄?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳中的這個表沒有項(xiàng)目成本和應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用怎么填呢
老師最后一個問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 如果這題計提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個數(shù)字計提么,我感覺好像要吧,也是計蒙了想問下對不對
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個公司是屬于公司嗎,因?yàn)槲也榱藸I業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨(dú)資,但是公司名稱又是有限公司,這個公司那交的是個人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個公司一個股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來的,承包了一個縣城的,說稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對這個行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實(shí)際到賬納稅
老師,你好 購買固定資產(chǎn)未取得專票時,按65/1.13入賬,待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時,直接計借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對開票有什么影響?
購銷合同附在憑證里?還是單獨(dú)存放?印花稅,是購進(jìn)+銷售為計稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運(yùn)輸費(fèi)收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項(xiàng)用現(xiàn)金支付。這題計提印花稅我要不要算進(jìn)去,但是我之前記得這個運(yùn)輸費(fèi)好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購買的活牛,供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個點(diǎn)的啊
按照你這個說法,這個填寫項(xiàng)目的歸類就是沒有很嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)咯?只要數(shù)據(jù)正確就行?
標(biāo)準(zhǔn)就是根據(jù)賬務(wù)處理來填列,例如你賬上沒有招待費(fèi),也不能變造一個,可以變通的地方是賬上發(fā)生的費(fèi)用找不到明確的項(xiàng)目,可以放其他