這個可以不理會,直接申報
公司打算注銷,賬上無形資產(chǎn)沒有攤銷完畢,現(xiàn)在打算將其剩余部分直接按報廢處理。做賬應該直接計入營業(yè)外支出,還是全部計入攤銷費用?填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表的時候,需要在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表上的無形資產(chǎn)損失那你填寫嗎?應該不用進行納稅調(diào)整吧?
2018年注冊的小規(guī)模公司,當時注冊時沒有資產(chǎn),資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)、折舊都是0,所以我沒有選(資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表),但是現(xiàn)在填報匯算清繳時,政策風險提示,無論是否納稅調(diào)整,均須填報請核實。這個可以不理會,直接申報嗎?
請問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負債表期末余額是4535元?,F(xiàn)在我申報匯算清繳掃描出現(xiàn)這個提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。
#提問#老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細表,我之前有一輛車已經(jīng)計提折舊了,后來這輛車報廢了,所以資產(chǎn)原值就被清理了,但是現(xiàn)在折舊的累計數(shù)就不匹配,風險提示就不通過這個要怎么處理呢?要在哪一個表里面做調(diào)整?
老師 我想請教一下 我去年年中出售一輛小汽車 有營業(yè)外支出 現(xiàn)在匯算清繳的時候我填了表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》,現(xiàn)在風險提示:◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【329026.55】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【0】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
稅法認壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因為有個產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個桶,最終這個桶是別人的,然后這個桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當備用金,可是我這樣屬于坐支???對也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財務,我跟他賬戶往來多了也不好吧?因為我們是工程的,很亂,我不想我個人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請問研發(fā)費加計扣除審核時,人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財務報表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務局還是施工地稅務局辦理?
想問下公司可以沒有設備及辦公資產(chǎn)嗎
可以沒有設備及辦公資產(chǎn)