同學(xué)你好 (1)1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票500元,提取現(xiàn)金。 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款 (2)4日,收取包裝物出租的押金1275元,開具現(xiàn)金收據(jù)。 借,庫存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)付款 (3)6日,采購員趙海借支差率費1000元,以現(xiàn)金支付 借,其他應(yīng)收款 貸,庫存現(xiàn)金; (4)10日,趙海出差歸來報銷差旅費850元,并交回多余現(xiàn)金150元。 借,管理費用850 借,庫存現(xiàn)金150 貸,其他應(yīng)收款1000 (5)12日,購入材料一批,貨款40000元,增值稅額6400元,開出轉(zhuǎn)賬支票46400元,材料已經(jīng)驗收入庫。 借,原材料40000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項6400 貸,銀行存款46400 (6)15日,1個月前收到光華公司的不帶息銀行承兌匯票一張,金額為12400元,已經(jīng)到期,收到款項,存入銀行。 借,銀行存款 貸,應(yīng)收票據(jù) (7)18日,收到上海公司上月所欠貨款47000元的銀行轉(zhuǎn)賬支票一張。 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 (8)22日,填制銀行匯票申請書一份,金額20000元,銀行受理后,收到同等數(shù)額的銀行匯票。 借,其他貨幣資金 貸,銀行存款; (9)25日,銷售產(chǎn)品一批,價款80000元,增值稅額12800元,收到轉(zhuǎn)賬支票已辦理進賬手續(xù)。 借,銀行存款92800 貸,主營業(yè)務(wù)收入80000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項12800 (10)30日,購入辦公用品一批750元,用現(xiàn)金支付。 借,管理費用 貸,庫存現(xiàn)金;
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?