你好,如果內(nèi)容齊全的話,可以收下的。

請(qǐng)問(wèn)收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票紙質(zhì)票面上的密碼區(qū)超出很多,但網(wǎng)上抵扣勾選的可以找到這張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票是直接可以用來(lái)入帳還是需要退回對(duì)方重新開(kāi)具?
老師,你好,我公司收到對(duì)方公司給開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,需要退回,還讓我開(kāi)具紅字發(fā)票信息?請(qǐng)問(wèn)我該怎么開(kāi)票呢?
我是銷(xiāo)售方,紅沖購(gòu)貨方已認(rèn)證抵扣的專(zhuān)票,需要讓對(duì)方把紅字發(fā)票信息表打印紙質(zhì)出來(lái)給我嗎?他只給我了編碼,還有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要讓對(duì)方退回來(lái)嗎?
您好,我單位月底開(kāi)了1百萬(wàn)專(zhuān)票,給對(duì)方寄過(guò)去后,對(duì)方說(shuō)有一部分密碼超出密碼區(qū),大概40萬(wàn)。但對(duì)方全部都退回來(lái)了,對(duì)方也沒(méi)有認(rèn)證,昨天收到退回來(lái)的全部發(fā)票。我這個(gè)月應(yīng)該怎么做呢?是先按1百萬(wàn)申報(bào)增值稅等,然后再把超出密碼區(qū)的40萬(wàn)沖紅,后再重新開(kāi)局40萬(wàn)專(zhuān)票,是這樣操作嗎
對(duì)方給我方開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票密碼區(qū)出框了,還能抵扣么?需要退回讓對(duì)方重新開(kāi)么?
你好老師 殘保金公司沒(méi)有殘疾人也要繳納嗎 還是零申報(bào)就行 因?yàn)闆](méi)有殘疾人
我們給分包方代發(fā)工資 這個(gè)代發(fā)工資這個(gè)能多做點(diǎn)么 比實(shí)際多一點(diǎn) 報(bào)到成本里會(huì)不會(huì)被查出來(lái) 把合同都簽好
公司一年流水指的是什么,也就是12個(gè)月流水是指什么
公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,開(kāi)具這批產(chǎn)品發(fā)票有專(zhuān)票和普票,記賬時(shí)專(zhuān)票和普票可以記在一張憑證上嗎?普票是不是和專(zhuān)票一樣要價(jià)稅分開(kāi)記,普票的稅額是不是和專(zhuān)票的稅額一樣記在應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
同一控制下長(zhǎng)投入賬價(jià)值不是支付的對(duì)價(jià)嗎? 合并報(bào)表賬面價(jià)值×份額9000*60%=5400,另外多付的7000-5400=1600是商譽(yù),入賬價(jià)值5400+1600=7000
老師,我們公司有進(jìn)出口貨物,我們也有3%的軟件即征即退,例如要出口10萬(wàn)貨物 1,發(fā)票開(kāi)給國(guó)內(nèi)中間商,4萬(wàn)硬件,6萬(wàn)軟件,軟件可以按不含稅退10% 2,發(fā)票開(kāi)給國(guó)外客戶,走的免抵退形式,本月累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)元,本月開(kāi)具發(fā)票20萬(wàn)元, 能幫看下走哪種形式對(duì)我們公司稅費(fèi)比較劃算嗎
老師請(qǐng)問(wèn)有建筑行業(yè)掛靠方和被掛靠方的表格能發(fā)一下謝謝
請(qǐng)教下,浙江臺(tái)州椒江小規(guī)模企業(yè)能辦理出口退稅的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口直接銷(xiāo)售材料,能退稅嗎,不能退稅的話。進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎?
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?


不是說(shuō)還影響認(rèn)證么?
你好不影響認(rèn)證的,現(xiàn)在都在勾選平臺(tái)里面。