你好,實(shí)際發(fā)工資是多少?然后呢?申報(bào)工資是多少呢?正常實(shí)發(fā)工資和申報(bào)工資必須是一致的,如果說不一致的話,你也得按照申報(bào)工資來做憑證。
個(gè)人所得稅里面申報(bào)的工資和實(shí)發(fā)工資不一樣
實(shí)發(fā)工資和申報(bào)工資不一樣,該怎么做分錄?
老師好~實(shí)際發(fā)放工資比 申報(bào)和計(jì)提 多,怎么做分錄呢
計(jì)提工資和現(xiàn)在實(shí)發(fā)工資數(shù)目不一樣,怎么做分錄
實(shí)際發(fā)放工資和申報(bào)工資不一樣,怎么更正申報(bào)
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對公驗(yàn)證對嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
因?yàn)槟惆磳?shí)際發(fā)生的工資做了憑證以后,如果說你沒有申報(bào)這么多的話,對于稅務(wù)局來說,就相當(dāng)于你根本沒有發(fā)這么多工資。
申報(bào)是我報(bào)的,工資是別人發(fā)的,發(fā)錯(cuò)了
好幾個(gè)人的工資 發(fā)的都和申報(bào)的不一樣
申報(bào)是報(bào)的綜合工資,實(shí)發(fā)是扣除個(gè)稅和社保公積金
第一個(gè):申報(bào)綜合工資:4451.61,扣除社保公積金(沒有個(gè)稅),實(shí)發(fā)工資3696.36元,但實(shí)際發(fā)放時(shí)少發(fā)了10元-----這應(yīng)該怎么做分錄?
第二個(gè)人:申報(bào)綜合工資:6709.68,扣除社保公積金(沒有個(gè)稅),實(shí)發(fā)工資5954.43元,但實(shí)際發(fā)放時(shí)多發(fā)了1299.57-----這應(yīng)該怎么做分錄?
哦,你好同學(xué),那你在今年再做一筆憑證吧,沒有發(fā)的那十塊錢做到憑證里就可以了,咱可以借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。
然后咱正常計(jì)提的話,咱計(jì)提的那個(gè)收入,它是包含個(gè)人的公積金,個(gè)人的個(gè)人的,社保的。
分錄能具體點(diǎn)嗎?沒明白
你好同學(xué),嗯,你當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄呢?我現(xiàn)在沒敢給你發(fā)分錄的原因是我不確定你當(dāng)時(shí)怎么做的。
計(jì)提分錄嗎?
咱正常計(jì)提工資的話,是借管理費(fèi)用,職工工資 貸,應(yīng)付職工薪酬,職工工資, 這里面包含你實(shí)發(fā)的工資,個(gè)人承擔(dān),社保,個(gè)人承擔(dān)的公積金,
是的,我是這么做的
嗯,那對,那你現(xiàn)在申報(bào)的個(gè)稅工資等于這個(gè)管理費(fèi)用。嗎
申報(bào)是對的,就是發(fā)放的時(shí)候不對,要不就是多發(fā),要不就是少發(fā)
你好同學(xué),您申報(bào)是對的,那你計(jì)提肯定和申報(bào)是一樣的,只是說你發(fā)放的不一定是是一樣。
那這樣的話,你匯算清繳的時(shí)候,你賬載金額您據(jù)據(jù)實(shí)填寫,根據(jù)憑證來填就可以,然后你的實(shí)際發(fā)生金額和你的稅收金額,他得是你實(shí)際發(fā)放的。