您好 請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬嗎
年底企業(yè)所得稅預(yù)繳納申報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入填寫全年的還是第四季度的
企業(yè)所得稅申報(bào)里面,那個(gè)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本是填本年累計(jì)還是填第四季度的?
老師,營(yíng)業(yè)外收入,填進(jìn)第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表?還是填到匯算清繳表里面呢?
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)外收入填到哪里?
22年第四季度企業(yè)所得銳申報(bào)表填錯(cuò)了。現(xiàn)在過(guò)了匯算清繳時(shí)間了。還用作廢匯算清繳報(bào)表嗎?直接去稅務(wù)局改第四季度的報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開(kāi)具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)時(shí)也做賬了呢。
那不需要單獨(dú)處理了啊?
營(yíng)業(yè)外收入本來(lái)就是應(yīng)該填到第4季度申報(bào)表的是嗎?
營(yíng)業(yè)外收入本來(lái)就是應(yīng)該填到第4季度申報(bào)表的 是的